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补交的所得税怎么做账

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解决时间 2021-12-29 23:16
补交的所得税怎么做账
最佳答案
问题一:补交上年所得税怎样做会计分录 企业所得税汇算清缴时发生的会计处理是不需要调账的,只是你清缴的时候,也就是扣5000*25%=1250元的时候做如下会计分录就可以了
借:以前年度损益调整
贷:应交税金-所得税
借:利润分配---未分配利润贷:以前年度损益调整
借:应交税金--所得税
贷:银行存款问题二:补交企业所得税如何账务处理 1、计提:
借:以前年度损益调整
贷:应交税金——应交所得税
2、结转以前年度损益调整 :
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整
3、实际交纳时:
借:应交税金——应交所得税
贷:银行存款问题三:补交以前年度的所得税 怎么进行账务处理 1、以前年度增值税调整: 借:应交税金——增值税检查调整 贷:以前年度损益调整 交税时:借:应交税金——增值税检查调整 贷:银行存款 2、以前年度所得税调整: 借:以前年度损益调整 贷:应交税金——企业所得税 交税时:借:应交税金——企业所得税 贷:银行存款 3、然后结转以前年度损益调整的余额: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配——未分配利润 4、交滞纳金时:借:营业外支出 贷:银行存款 所得税汇算清缴时,这部分营业外支出不允许税前扣除。问题四:请问补交上年度所得税如何入账? 以前年度损益调整主要调整的是以前年度的重要差错,以及资产负债表日后事项,作为损益类项目的过渡性科目,其余额最终转入“利润分配——未分配利润”科目。该调整金额不体现在本期利润表上,而是体现在未分配利润中。因为通过以前年度损益调增收入,还得补交所得税。(税务在查账时会很注意以前年度损益科目,看企业有没有人为调节,达到延缓缴纳所得税的目的。)问题五:补交以前年度的所得税怎么做会计分录? 借:以前年度损益调整
贷:应缴税金——应缴所得税
借:应缴税金——应户所得税
贷:银行存款
借:利润分配——未分配利润
贷:以前年度损益调整问题六:所得税年报时补交的款,怎么做帐??? 问题回答如下
借:应交税费-应交所得税
贷:银行存款
结转 借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交所得税
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
不需调整12月的利润表 调整资产负债表的年初数
你的问题已回答完毕 希望下次在回答你的提问
2009-04-27 08:55 上海问题七:公司补交上年度的企业所得税?会计分录和账务处理? 借:以前年度损益调整
贷:银行存款
借:利润分配-未分配利润
贷:胆前年度损益调整问题八:补交2014年企业所得税怎么做帐? 调整年初未分配利润:
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交企业所得税
借:未分配利润-年初
贷:以前年度损益调整
借:应交税费-应交企业所得税
贷:银行存款问题九:企业所得税补交的税款及罚款怎么做账? 在缴纳税款、滞纳金和罚款时做分录如下
借:以前年度损益调整
贷:银行存款
月底结转
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整问题十:汇算清缴后补缴的所得税怎样做会计分录? 借:以前年度损益调整923
贷:应交税金——应补交所得税923
借:利润分配——未分配利润923
贷:以前年度损益调整923
缴纳时:
借:应交税金——所得税434
——应补交所得税923
贷:银行存款1357
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