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某企业本期购入材料167000元,增值税28475元,同期累计销售产品收入200000元,该企业为一般纳税人。

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解决时间 2021-11-10 17:09
某企业本期购入材料167000元,增值税28475元,同期累计销售产品收入200000元,该企业为一般纳税人。
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    本期购入原材料,会计分录如下:
    借:原材料                                           167000
    贷:应交税金-应交增值税(进项税)     28475
    贷:银行存款(应付账款)                  195475
    本期销售产品(税率为17)分录:
    借:银行存款(应收账款)               234000    
    贷:主营业务收入                              200000
    贷:应交税金-应交增值税(销项税)  34000
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某企业本期购入材料167000元,增值税28475元
借 原材料 167000
应交税费-应交增值税(进项税额) 28475
贷 银行存款 195475
同期累计销售产品收入200000元,该企业为一般纳税人
借 银行存款 234000
贷 主营业务收入 200000
应交税费-应交增值税(销项税额)34000
本期购入材料中有8000元为在建工程领用,适用税率为17%
借 在建工程 9360
贷 原材料 8000
应交税费-应交增值税(进项税额转出) 1360

应纳增值税=销项税额-(进项税额-进项税额转出)
=34000-(28475-1360)
=6885元
某企业本期购入材料167500元,增值税28475元,
借:原材料 167500
借:应交税费-应交增值税(进项税金) 28475
贷:应付账款 195975

销售产品收入200000元
借:应收账款 234000
贷:主营业务收入 200000
贷:应交税费-应交增值税(销项税金) 34000

本期购入材料中有8000元为在建工程领用,进项需要转出
借:在建工程 9360
贷:原材料 8000
贷:应交税费-应交增值税(进项税金转出)1360

本期应纳增值税额=销项税金-(进项税金+期初留抵-进项转出)=34000-(28475-1360)=6885元

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