您好!6月1份出口发票金额开错了,应在7月开红字,再开正确的吗?那出口退税申报具体怎么操作啊?
答案:3 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-03-15 08:43
- 提问者网友:战皆罪
- 2021-03-14 14:12
您好!6月1份出口发票金额开错了,应在7月开红字,再开正确的吗?那出口退税申报具体怎么操作啊?
最佳答案
- 五星知识达人网友:人间朝暮
- 2021-03-14 14:58
同增值税没有关系,6月份正常申报,7月份开了红字发票时在出口系统里录入那张红字发票(也就是负数发票)就可以了来自:求助得到的回答
全部回答
- 1楼网友:酒醒三更
- 2021-03-14 16:51
7月申报6月份时按错误的报,8月申报7月份时负数与正数一起录入,申报表中也是负数与正数一起录入
- 2楼网友:一秋
- 2021-03-14 15:39
如果你的帐没结的话,可以把错误发票作废掉,做正确的。你申报出口退税的时候,直接按照报关单上的争取数据填写。
凭证=帐=纳税申报=出口退税软件,你能把这个等式完成就没有问题
凭证=帐=纳税申报=出口退税软件,你能把这个等式完成就没有问题
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