金蝶K3固定资产反结账,怎么结啊
答案:6 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-11-09 14:54
- 提问者网友:凉末
- 2021-11-09 04:12
金蝶K3固定资产反结账,怎么结啊
最佳答案
- 五星知识达人网友:鱼忧
- 2021-11-09 04:22
金蝶K3反结账:
期末结账---反结账--开始。
2.反过账
凭证查询---右键--反过账
3.反审核
凭证查询--编辑--审核(对已审核的具有反审核功能)
期末结账---反结账--开始。
2.反过账
凭证查询---右键--反过账
3.反审核
凭证查询--编辑--审核(对已审核的具有反审核功能)
全部回答
- 1楼网友:渡鹤影
- 2021-11-09 09:26
您好!shift+双击期末结账
- 2楼网友:动情书生
- 2021-11-09 08:08
金碟K3哪个版的?
如果是迷你版的话没有固定资产这个模块,都是手工输入的,你重新输入就行了。
如果是标准版,重新点击计提折旧自动生成。
如果是迷你版的话没有固定资产这个模块,都是手工输入的,你重新输入就行了。
如果是标准版,重新点击计提折旧自动生成。
- 3楼网友:过活
- 2021-11-09 07:16
?????????????
在11期是不可能删除10期的凭证的。
反结账:
在K3固定资产模块,双击结账,在弹出的结账界面选择“反结账”。
在11期是不可能删除10期的凭证的。
反结账:
在K3固定资产模块,双击结账,在弹出的结账界面选择“反结账”。
- 4楼网友:轻熟杀无赦
- 2021-11-09 06:57
按住“SHIFT”键的同时,鼠标点击“期末结账”,“反结账”选项即可显示出来。
- 5楼网友:天凉才是好个秋
- 2021-11-09 05:53
SHIFT+F12
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