我是一家辅导期一般纳税人商业企业,手工申报,附表二(进项税额明细)不太会。企业情况:
2月认进项税发票3份,金额105394.87,税额17917.13。3月份允许抵扣,并上期留底税额2763。一共可以抵扣20680.13.
3月份销售额150469.22,税额25579.78。要缴纳增值税4899.65元。
3月认证待抵扣进项税5份,金额155833.28,税额26367.72.
现在报3月的表,附表二各栏怎么填呀,急。
辅导期一般纳税人怎么填增值税附表二
答案:4 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-04-14 07:30
- 提问者网友:我是我
- 2021-04-13 15:21
最佳答案
- 五星知识达人网友:迷人又混蛋
- 2021-04-13 16:12
1、把2月份进项金额及进项税额填在3行
2、再把2月份进项金额及进项税额填在23行
3、把3月份进项金额及进项税额填在24、25行(24、25行数字一样)
上期留底税额不用填(在增值税纳税申报表主表,是自动生成的)
赶紧报吧!
2、再把2月份进项金额及进项税额填在23行
3、把3月份进项金额及进项税额填在24、25行(24、25行数字一样)
上期留底税额不用填(在增值税纳税申报表主表,是自动生成的)
赶紧报吧!
全部回答
- 1楼网友:鸠书
- 2021-04-13 18:43
不要填的啊!只要有认证```系统就会自动生成的啊
- 2楼网友:像个废品
- 2021-04-13 18:29
辅导期一般纳税人填报增值税纳税申报表附表二时,没有批准的待抵扣税金,也可以不填,比对后填在上期认证本期抵扣即可。
- 3楼网友:梦中风几里
- 2021-04-13 16:49
附表二
栏次1: 20680.13
2: 0
3: 20680.13
23: 20680.13
24: 26367.72
25: 26367.72
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