根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是()。A.内部控制的合理性B.内
答案:2 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-02-05 23:32
- 提问者网友:情歌越听越心酸
- 2021-02-05 12:52
1.[单选题]根据《企业内部控制审计指引》,注册会计师可以接受委托对特定日期与会计报表相关的内部控制进行审计,其发表审计意见的对象是( )。A.内部控制的合理性 B.内部控制的一贯性 C.内部控制的有效性 D.内部控制的完整性ABCD
最佳答案
- 五星知识达人网友:神鬼未生
- 2021-02-05 13:03
参考答案:C 参考解析:内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计。
全部回答
- 1楼网友:青尢
- 2021-02-05 14:26
我明天再问问老师,叫他解释下这个问题
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