预收了费用应如何做分录
答案:6 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-07-30 02:10
- 提问者网友:浮克旳回音
- 2021-07-29 05:23
10月份收11月份的物业管理费,应如何做分录(注,我公司没设置“预收账款”这个科目)
最佳答案
- 五星知识达人网友:第幾種人
- 2021-07-29 06:46
收钱时:借;银行存款或库存现金
贷;预收账款
到了11月 借 预收账款
贷 主营业务收入
你们应该是个物业公司吧
全部回答
- 1楼网友:狂恋
- 2021-07-29 10:55
如果不是专门的物业公司
其实可以直接冲减费用
借:库存现金 蓝字
借:管理费用 红字
你收了物业费,以后难道还退回别人吗???为什么要记到“其他应付款”呢?
- 2楼网友:刀戟声无边
- 2021-07-29 10:06
借:银行存款/现金
贷:应收账款--物业管理费 (以物业管理为主营业务且作为利润的主要来源的单位)
或 其他应付款--物业管理费 (不以物业管理为主营业务或以收取物业管理费仅是代收款业务的单位)
- 3楼网友:鸠书
- 2021-07-29 09:32
那连预付账款都没有吗?没有的话还是去问老师傅好.各个地方公司都不一样.
- 4楼网友:过活
- 2021-07-29 08:13
进到"其他应付款"中.
- 5楼网友:独钓一江月
- 2021-07-29 07:32
没有设置“预收账款”的科目,那就登记在“应收账款”的贷方
借:银行存款/现金
贷:应收账款--物业管理费
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯