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补缴增值税和所得税的会计处理???

答案:2  悬赏:60  手机版
解决时间 2021-03-10 11:46
1、查账为了补增值税,捏了一笔无票收入7327.77,销售成本为6978.63,补缴增值税7327.77*0.17=1245.72,还有滞纳金80元。
2、为了补所得税,从凭证中找出几笔管理费用和制造费用,然后调增了所得税1372.11元

这两笔税会计分录应该怎么做呢??还需要调整报表吗??
最佳答案
1、查账为了补增值税,捏了一笔无票收入7327.77,销售成本为6978.63,补缴增值税7327.77*0.17=1245.72,还有滞纳金80元。
(1)补做收入
借:应收账款 8573.49
贷:以前年度损益调整 7327.77
应交税费——应交增值税(销项税额)1245.72
(2)缴纳税款及滞纳金
借:以前年度损益调整 80
应交税费——应交增值税 1245.72
贷:银行存款 1325.72
(3)转成本
借:以前年度损益调整 6978.63
贷:库存商品 6978.63

2、为了补所得税,从凭证中找出几笔管理费用和制造费用,然后调增了所得税1372.11元

这两笔税会计分录应该怎么做呢??还需要调整报表吗??
:除补交企业所得税需要做账务处理外,调增本身不需要进行会计处理,也不需要调整会计报表,只需要在企业所得税纳税申报表上进行调整即可。
全部回答
仅供参考 1、补交今年的增值税及滞纳金的账务处理。属于少计收入的情况 借:应收账款 贷:主营业务收入 应缴税费-应缴增值税(销项税额) 同时结转成本 补交滞纳金罚款 借:营业外支出 贷:银行存款 如果为企业自查按以上分录做,如果是税务稽查机关检查后 把应缴税费-应缴增值税(销项税额)用应缴税费-增值税检查调整科目。 不能抵扣的项目 借:相关费用 非应税项目资产 贷:应缴税费-应缴增值税(进项税额转出) 自查及税务局稽查机关的处理同上 2、补交去年的增值税及滞纳金 把第一阶段补交税部分的损益类科目改用以前年度损益调整(资产负债表日后事项的除外),滞纳金缴纳同第一个问题。还需要调整留存收益及年初比较数据。 3、补交去年企业所得税及滞纳金 借:以前年度损益调整-所得税费用 贷:应缴税费-应缴所得税 借:营业外支出 贷:银行存款 调整留存收益及年初比较数据。
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