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公司购税控系统,其中电脑和打印机含税价是9180,金税盘含税490,软件技术服务费330,请问如何

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解决时间 2021-03-19 12:38
公司购税控系统,其中电脑和打印机含税价是9180,金税盘含税490,软件技术服务费330,请问如何做会计分录?
最佳答案
借:固定资产9180
管理费用490+330=820
贷:银行存款10000
借:应交税费——应交增值税(减免税款)10000
贷:管理费用820
递延收益9180

(一)增值税一般纳税人的会计处理

  按税法有关规定,增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。

  企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”

  等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。

  企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额借记“应交税费——应交增值税(减免税款)”科目,贷记“管理费用”等科目。

  (二)小规模纳税人的会计处理

  按税法有关规定,小规模纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额应直接冲减“应交税费——应交增值税”科目。

  企业购入增值税税控系统专用设备,按实际支付或应付的金额,借记“固定资产”科目,贷记“银行存款”、“应付账款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“递延收益”科目。按期计提折旧,借记“管理费用”等科目,贷记“累计折旧”科目;同时,借记“递延收益”科目,贷记“管理费用”等科目。

  企业发生技术维护费,按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。

  “应交税费——应交增值税”科目期末如为借方余额,应根据其流动性在资产负债表中的“其他流动资产”项目或“其他非流动资产”项目列示;如为贷方余额,应在资产负债表中的“应交税费”项目列示。
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借:固定资产--电脑***元 借:固定资产—打印机***元 贷:现金9180元 2 借:管理费用-其他490+330 贷:现金 公司如果是小规模的话,就这样做就行。
一般情况下,为了防止滞留票(应认证抵扣而没有认证抵扣),所有的可抵扣票都应该认证进项。 在你所列举的几个项目中,只有税控系统服务费才可全额减免,而税控电脑、打印机、扫描仪是不能全额抵减的(另外,税控盘报税盘也可全额抵减,但你没有列出) 对于可全额抵减的,应该在认证抵扣后再办理进项转出,然后列入全额减免项目申报抵扣。
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