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与客户既有应收,也有应付,现在不合作了,但是应收账款大于应付账款,余额结转到哪个科目?

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解决时间 2021-02-26 16:25
与客户既有应收,也有应付,现在不合作了,但是应收账款大于应付账款,余额结转到哪个科目?
最佳答案
1、同一客户的应收款与应付款,如果要对冲,一般需要双方签订抹账协议,这样财务入账才有依据,面对审计和税审的时候才好说话。
2、抹帐后,应付账款为零,应收账款有余额,如果你们确定无法收回,可以转营业外支出,做损失处理,不过这种方式不可以在所得税税前列支;也可以转管理费用-坏账损失,但是不能超过税法允许的额度,而且必须有确定无法收回的证据,如对方公司已破产解散等证据。
全部回答
在双方签订互相抵账的协议后,将应付账款余额抵冲应收账款,冲剩下的应收余额保留在应收账款科目下不变,继续向对方催收。
与客户既有应收,也有应付,现在不合作了,但是应收账款大于应付账款,余额结转到哪个科目?

答:情况一、既然你是应收帐款大于应付帐款,自然而然余额肯定也是在应收帐款的借方,此余额你并不需要结转到其他什么科目去的,你直接继续挂在应收帐款科目就好了,代表你还要向客户收回多少钱的。
情况二、但如果你们确定无法收回,经领导审批后,可以转营业外支出,做损失处理,不过这种方式不可以在所得税税前列支;也可以转管理费用-坏账损失,但是不能超过税法允许的额度,而且必须有确定无法收回的证据,如对方公司已破产解散等证据。
余额可结转到应收账款科目。
首先确定与该客户的往来账款的真实性和准确性,最好有双方的对账单确认。
然后写一个调账说明给领导签字,领导同意了,再做账务处理,如果有公司与客户签定的相关冲账协议更好。
大多少,几元,几十元,几百元
借:营业外支出
贷:应收账款

几千 几万 几十万 问你们领导怎么办?
如果确认收不回来了,报请公司领导,申请做坏账处理。但这种坏账处理,一般税前不能扣除。

借:营业外支出
借:应付账款
贷:应收账款

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