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增值税多申报了怎么办

答案:2  悬赏:40  手机版
解决时间 2021-01-02 12:41
增值税多申报了怎么办
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问题一:增值税报错了交多了怎么办 如果将来还有税费需要缴纳,报多了就如实入账,下期少申报一部分。在申报表二,未开票收入栏目中填入负数,就可以抵回前期多报的税金。但是上述操作的前提是要和你自己的税管员说明情况,告知下月要使用未开票收入负数填报形式抵回税金,不如税务预警系统会提示你有申报预警。问题二:报税报多了怎么办 如果是缴税交多了,算是预交;如果是申报多了,可以申请退税,这个退税可能算预交,抵扣下月的税。具体最好咨询当地税务局为准。问题三:一般纳税人多交了增值税怎么办?急! 按规定不可以退,只能作为留抵,在以后月份递减进项税。对于你说的会不会查账,一般情况下不会,不收费。海实如果贵公司真的有问题,迟早会被查的,建议正规一点好。问题四:国税增值税报多了怎么办 如果已经提交是无法撤回的,可以在下一期申报中少报这个金额。问题五:增值税报多了,怎么办了 下月的税少交就可以了。问题六:增值税网上申报时多申报了怎么办? 现在还在征期内。
已经申报税款未入库:
1、网上申报,提请税务机关撤销申报,重新申报。
2、非第三方平台申报,或者无法撤销的,携带正确报表去税务机关进行申报表更正。
税款已经入库的,携带正确报表去税务机关进行申报表补充申报;多缴纳的税款:
1、申请多交退税,当月完成。
2、留以后月份有税款的时候抵交。需要去税务机关办理抵交手续。问题七:增值税申报金额少报了怎么办? 20分是说已认证的发票少申报抵扣了2000元?
如果是的话,那么不用想什么了,,过期不能再申报抵扣的问题八:增值税报多了,怎么办(急)!!! 再去大厅修改申报表,多交的税款可以抵以后应交税款,抵的时候要找专管员和分局长签字。详细手续找专管员咨询。问题九:小规模纳税人的多申报增值税怎么办 1.你多缴增值税税款为: 7月 899.67-873.47=26.21; 8月386.56-375.30=11.26 合计为37.47元,折合收入为 37.47/.03=1249元,你在下次申报时少报1249元销售收入即可。
2.账目可不用做调整分录。在下月计提税金的凭证后列个表(就是上边的数据),做个说明就可以了。地税附加税也不用调账。9月报税后就都一致了。
以后别计提错了就是了。
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