想请教一下,资产负债表里面的未分配利润问题
答案:3 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-02-20 01:18
- 提问者网友:爱唱彩虹
- 2021-02-19 14:45
我的资产负债表里面的未分配利润是不是应该跟损益表里面的净利润是不是相等的呀?如果不是那资产负债表和损益表有没有数值是相同的项咧,我以前听老师讲是有点关系,但我不记得了呀,我是一个新开的公司帮个忙呀,我们注册资金是100000,就是开办费3000元钱,还买办公用的固定资产花了19532.4元,然后就全部是管理费用了,一共是18625.39元,然后就是我们现在还有货币资金588422.21元,我想请哪个懂会计的帮下子我这个资产负债表么样做呀,谢谢了呀,我只是看过书,但还是不明白怎么把他做平呀,谢谢呀
最佳答案
- 五星知识达人网友:夜余生
- 2021-02-19 16:17
未分配利润的数是以前年度的损益数(资产负债表该科目的年初数+损益表的本年累计数,你开业了吗?没有开业管理费用的金额全部作为开办费;开业了就把开办费3000全部转入管理费用
没开业的负债表: 开业的表:
货币资金:588422.21 货币资金:588422.21
固定资产:19532.40 固定资产:19532.40
开办费:3000+18625.39
———————————— ——————————
资产合计:629580.00 资产合计:607954.61
实收资本:1,000,000 实收资本:1,000,000
(我觉得你应该是少打个0) 未分配利润:-21625.39
———————————— ————————----
负债所有者权益合计:1000000 负债所有者权益合计:978374.61
无论如何报表两边差370420.00,你肯定有没入帐的业务,比如收入,费用等。
开业情况下,若没用收入,损益表只填写管理费用21625.39,本年累计利润也就是-21625.39
没开业的负债表: 开业的表:
货币资金:588422.21 货币资金:588422.21
固定资产:19532.40 固定资产:19532.40
开办费:3000+18625.39
———————————— ——————————
资产合计:629580.00 资产合计:607954.61
实收资本:1,000,000 实收资本:1,000,000
(我觉得你应该是少打个0) 未分配利润:-21625.39
———————————— ————————----
负债所有者权益合计:1000000 负债所有者权益合计:978374.61
无论如何报表两边差370420.00,你肯定有没入帐的业务,比如收入,费用等。
开业情况下,若没用收入,损益表只填写管理费用21625.39,本年累计利润也就是-21625.39
全部回答
- 1楼网友:等灯
- 2021-02-19 17:29
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 流动负债:
货币资金 58842.21 短期借款
短期投资 应付票据
应收票据 应付帐款
应收帐款 预收帐款
减:坏帐准备 其他应付款
应收帐款净额 应付工资
预付帐款 应付福利
应收补贴款 未交税金
其他应收款 未付利润
存货 其他未交款
待摊费用 预提费用
待处理流动资产净损失 一年内到期的长期负债
一年内到期的长期债券投资 其他流动负债
其他流动资产
流动资产合计 58842.21 流动负债合计 0.00
长期投资: 长期负债:
长期投资 长期借款
固定资产: 应付债券
固定资产原价 19532.40 长期应付款
减:累计折旧 其他长期负债
固定资产净值 19532.4 其中:住房周转金
固定资产清理 长期负债合计 0.00
在建工程 递延税项:
待处理固定资产净损失 递延税款贷项
固定资产合计 19532.40
无形资产及递延资产: 负债合计 0.00
无形资产 所有者权益:
递延资产 实收资本 100000.00
资本公积
无形资产及递延资产合计 0.00 盈余公积
其他长期资产: 其中:公益金
其他长期资产 未分配利润 -21625.39
递延税项: 所有者权益合计 78374.61
递延税款借项
资产总计 78374.61 负债及所有者权益总计 78374.61
- 2楼网友:渊鱼
- 2021-02-19 16:57
资产负债表中未分配利润的年末数-年初数=利润表里的净利润。还有提供的资料太对吧。这些数根本就做不平的。
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯