如何处理多计的固定资产会计分录
答案:2 悬赏:40 手机版
解决时间 2021-04-05 01:23
- 提问者网友:寂寞撕碎了回忆
- 2021-04-04 21:47
如何处理多计的固定资产会计分录
最佳答案
- 五星知识达人网友:低音帝王
- 2021-04-04 22:31
1. 如果是固定资产刚入账,还没有折旧,那么就用红字冲回。即用红字做一笔跟固定资产入账时一模一样的账就可以(手工帐时);若为软件账,你的固定资产若没有计提折旧,说明你是本月买的固定资产,那就直接删除那笔帐就行了。
2. 如果固定资产已经入账并且计提过折旧,你是在盘点时发现多记了固定资产,那么应该做如下分录:
发现固定资产多记时:
借:待处理财产损益——待处理固定资产损益
累计折旧
固定资产减值准备
贷:固定资产
经领导批准作为营业外支出记:
借:营业外支出
贷:待处理财产损益——待处理固定资产损益
2. 如果固定资产已经入账并且计提过折旧,你是在盘点时发现多记了固定资产,那么应该做如下分录:
发现固定资产多记时:
借:待处理财产损益——待处理固定资产损益
累计折旧
固定资产减值准备
贷:固定资产
经领导批准作为营业外支出记:
借:营业外支出
贷:待处理财产损益——待处理固定资产损益
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- 1楼网友:轻熟杀无赦
- 2021-04-05 00:07
红字冲回
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