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企业所得税申报可以税前抵扣的为什么还要营业利润加上

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解决时间 2021-12-21 13:33
企业所得税申报可以税前抵扣的为什么还要营业利润加上
最佳答案
企业所得税不能税前扣除,不能在税前扣除的费用如下:
1.向投资者支付的股息、红利权益性投资收益款项;
2.企业所得税税款;
3.税收滞纳金;
4.罚金、罚款和被没收财物的损失;
5.年度利润总额12%以外的公益性捐赠支出(非公益性的捐赠也不得扣除);
6.企业发生与生产经营活动无关的各种非广告性质的赞助支出;
7.未经核定的准备金支出;
8.与取得收入无关的其他支出。
具体包括:
1.向投资者支付的股息、红利权益性投资收益款项;
2.企业所得税税款;
(收入-扣除)×25%=企业所得税
3.税收滞纳金;
4.罚金、罚款和被没收财物的损失;
(经营性罚款可以扣除,行政性罚款不得扣除)
5.年度利润总额12%以外的公益性捐赠支出(非公益性的捐赠也不得扣除);
6.企业发生与生产经营活动无关的各种非广告性质的赞助支出;
7.未经核定的准备金支出;
8.与取得收入无关的其他支出。
企业之间支付的管理费、企业内营业机构之间支付的租金和特许权使用费,以及非银行企业内营业机构之间支付的利息,不得扣除。
以上这些费用不能税前扣除
全部回答

该企业2009年应交所得税税额=20( 万)*25%=5(万)

该企业2003年亏损120万,按照税法规定可以申请用2004年到2008年这5年的盈利来弥补,虽然2004年也是亏损,但仍作为计算2003年度亏损弥补的第一年,因此,2003年度的亏损实际上是用2004-2008年度的盈利110亏来弥补。当2008年度终了后,2003年度的亏损弥补期限已经结束,剩余的10万元亏损不能再用以后年度的盈利弥补。

2004年亏损50万,按照税法规定可以申请用2005-2009年的盈利弥补,由于2005-2008年度的盈利已经弥补2003年度的亏损,因此,2004年的亏损只能用2009年的盈利弥补。2009年盈利70万,其中可用50万来弥补2004年度的亏损,剩余20万应缴纳企业所得税。

所以该企业2009年应交所得税税额=70-50=20*25%=5(万)

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