怎么冲应付账款,关于应付账款,应该怎么做会计处理?
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解决时间 2021-05-09 18:38
- 提问者网友:不爱我么
- 2021-05-09 12:22
怎么冲应付账款,关于应付账款,应该怎么做会计处理?
最佳答案
- 五星知识达人网友:一把行者刀
- 2021-05-09 13:14
月末发现当月的电费没有支付没关系,把它提出来,按用途走在营业费用或管理费用里,预提电费时,借:管理费用--电费 贷:其他应付款 登完账后再结转利润就可以了,以后支付电费时,借:其他应付款 贷:银行存款或现金 如果结转利润的凭证已经登完账了,但还没有做利润分配和本月合计,仍可以补提, 凭证1:借:管理费用 贷:其他应付款 凭证2:借:本年利润 贷:管理费用 如果应交所得税和利润分配都登完账了,再补提就太麻烦了,都要重新计算,涉及的相关科目都要调整,就不如下月再走了,在给上司的经营情况报表中注明一下就行了.不知我说清楚没. 每个月结转是对的,凡是本期发生的费用不论是否付款都应作为本期的费用入帐这也是对的,未支付的费用月末预提,预提时:
借:管理费用
贷:其他应付款
月末结转利润时:
借:本年利润
贷:管理费用
以后支付时:
借:其他应付款
紶贷:银行存款或库存现金
借:管理费用
贷:其他应付款
月末结转利润时:
借:本年利润
贷:管理费用
以后支付时:
借:其他应付款
紶贷:银行存款或库存现金
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