增值税发票,对方单位已认证,而我公司不小心给作废了?怎么办~~急~!!!!
答案:6 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-04-15 04:59
- 提问者网友:遮云壑
- 2021-04-14 04:14
增值税发票,对方单位已认证,而我公司不小心给作废了?怎么办~~急~!!!!
最佳答案
- 五星知识达人网友:何以畏孤独
- 2021-04-14 04:56
1.最好的办法是对方单位还么有进行纳税申报,将这笔从已认证转到报表的时候删掉,那样就没有麻烦了,你把发票联和抵扣联拿回来就好了;
2.如果对方单位已经纳税申报,没办法,罚款了要
2.如果对方单位已经纳税申报,没办法,罚款了要
全部回答
- 1楼网友:鸠书
- 2021-04-14 09:29
本月的就好办,让对方去当地税务局把此认证的发票删除.
- 2楼网友:woshuo
- 2021-04-14 09:16
没有事,税务局不会查那么细,再说问题不太严重,最多出点钱
- 3楼网友:山君与见山
- 2021-04-14 08:58
我觉得,让对方单位出具红字发票申请单,去税务局办理红字发票通知单。
- 4楼网友:十鸦
- 2021-04-14 07:31
已作废的发票是不能开红票的。
请问是当月的票吗?如果是当月的票可以在开票系统中取消作废标志,如果是上月开票的,则不能更改了,只能重开一张,并且需要对方单位将认证的发票在申报税时做进项转出处理。做进项转出需要对方税局审批,流程是:对方在开票系统中打印开具红票申请(选择:购方申请、需要做进项转出)——将申请提交到对方税局审批,获批后即可作进项转出了,你们公司最好提供发票由你们失误作废的证明给对方。
请问是当月的票吗?如果是当月的票可以在开票系统中取消作废标志,如果是上月开票的,则不能更改了,只能重开一张,并且需要对方单位将认证的发票在申报税时做进项转出处理。做进项转出需要对方税局审批,流程是:对方在开票系统中打印开具红票申请(选择:购方申请、需要做进项转出)——将申请提交到对方税局审批,获批后即可作进项转出了,你们公司最好提供发票由你们失误作废的证明给对方。
- 5楼网友:青尢
- 2021-04-14 06:15
你公司已经作废了,只能重新开一张.对方虽然认证并抵扣了,如果对方也申报了的话,那国税稽查的迟早会查到这张票的,到查到的时候对方得知已经抵扣的进项税无效了,还得将认证并抵扣的进项税额做转出处理.所以对方还会要求你单位重新开的.所以你应该现在通知对方单位告知此事,并重新开具一张 .这事还是早办为好,国税稽查的查到了就会很被动了.
你也可以将此事告之国税专管员,向专管员寻求办法. 你直接作废,不过要留个作废证明,以备查。
对方需对该张发票作进项税转出,并且对原先所做的凭证用红字冲减,或者再做一张负数的凭证 以后作废发票一定有个原则,
即在各联次已具备时再作废不迟。
本次你也可再开一次,
对方的那份发票联与抵扣联送达。
以后记住在没有要回发票前不要作废,作废的前提是发票的几联在自己手上。就不会出现这种情况了。
你也可以将此事告之国税专管员,向专管员寻求办法. 你直接作废,不过要留个作废证明,以备查。
对方需对该张发票作进项税转出,并且对原先所做的凭证用红字冲减,或者再做一张负数的凭证 以后作废发票一定有个原则,
即在各联次已具备时再作废不迟。
本次你也可再开一次,
对方的那份发票联与抵扣联送达。
以后记住在没有要回发票前不要作废,作废的前提是发票的几联在自己手上。就不会出现这种情况了。
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