上个月误将计入其他应付款的科目,计入了预付账款。我想在这个月底一次结转到其他应付款中。分录应该如何做。
上个月误将计入其他应付款的科目,计入了预付账款。我想在这个月底一次结转到其他应付款中。分录应该如何做。
正规的做法是用给字冲回上月那张错误的凭证,然后再做一张正确的凭证即可。
省事的话,这样做也行:
借:预付账款
贷:其他应付款
摘要注明为调整上月XX号凭证,误做科目
用转帐凭证
借:其他应收款
贷:预付账款
你好:
借:预付账款
贷:其他应付款
借:其他应收款
贷:预付账款
摘要写清楚就好了