在对某银行的审计中,内部审计师发现一贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构
答案:2 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-03-06 13:55
- 提问者网友:听门外雪花风
- 2021-03-05 20:28
在对某银行的审计中,内部审计师发现一贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构
最佳答案
- 五星知识达人网友:爱难随人意
- 2021-03-05 21:14
答案:A 解析: A.正确。这是最恰当的做法,内部审计师应将表明控制的主要缺陷和可能存在或发生的舞弊的所有信息及时向管理层报告,以便管理层及时采取更正和后续行动。 B.不正确,恰当的报告途径应是向管理当局和董事会报告。他们负责采取更正和后续行动。 C.不正确,控制中的所有重大缺陷都应报告,即便被审者同意改正问题。 D.不正确,这是对银行制度和法规的重大违背,应立即报告给管理当局,以便采取后续和更正行动。
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- 1楼网友:第幾種人
- 2021-03-05 22:54
这个问题的回答的对
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