我想问一下增值税是怎么抵扣的?我们开出的价税合计金额和开回来的价税合计金额相等是不是不交税
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解决时间 2021-03-21 03:31
- 提问者网友:戎马万世
- 2021-03-20 15:39
我想问一下增值税是怎么抵扣的?我们开出的价税合计金额和开回来的价税合计金额相等是不是不交税
最佳答案
- 五星知识达人网友:行路难
- 2021-03-20 17:09
你说的是一般纳税人吗?因为只有一般纳税人的进项税额可以抵扣。
比如:你采购商品是价税合计是10000元,那么你进项税额是10000.00/1.17*.17=1452.99元,
本月你销售商品价税合计是10000.00元,则你的销项税额是:10000.00/1.17*.17=1452.99元 ,则你本月正好不用增值税,也没有留底。
如若你本月销售的商品价税合计是8000.00元,则你的销项税额是8000.00/1.17*.17=1162.39元,你本月也不用交不用增值税,本月的留底是:1452.99-1162.39=290.60元,
如若你本月销的商品是20000.00元,则你的销项税额是20000/1.17*.17=2905.98元,则你本月应缴的增值税是:2905.98-1452.99=1452.99元。
以上进项税额不是对方开给你多少你就可以抵扣多少,而是要把当月需要抵扣的进项发票进行认证通过后,方可抵扣。
比如:你采购商品是价税合计是10000元,那么你进项税额是10000.00/1.17*.17=1452.99元,
本月你销售商品价税合计是10000.00元,则你的销项税额是:10000.00/1.17*.17=1452.99元 ,则你本月正好不用增值税,也没有留底。
如若你本月销售的商品价税合计是8000.00元,则你的销项税额是8000.00/1.17*.17=1162.39元,你本月也不用交不用增值税,本月的留底是:1452.99-1162.39=290.60元,
如若你本月销的商品是20000.00元,则你的销项税额是20000/1.17*.17=2905.98元,则你本月应缴的增值税是:2905.98-1452.99=1452.99元。
以上进项税额不是对方开给你多少你就可以抵扣多少,而是要把当月需要抵扣的进项发票进行认证通过后,方可抵扣。
全部回答
- 1楼网友:你可爱的野爹
- 2021-03-20 20:20
允许抵扣的增值税额,在你当月已经进入了应交税金--应交增值税(进项税额)中,它与本月的应交税金--应交增值税(销项税额)进行相抵减,如果销项大于进项,则交税,如果进项大于销项,则留抵,留抵的税额结转到下个月继续抵扣. 比如:九月份,进10万,销8万,九月份留抵2万, 十月份,进7万,销10万,则十月份应交10-7-2=1万.
- 2楼网友:我住北渡口
- 2021-03-20 19:16
销项税--进项税=应交税,进项税>=销项税,就不用交税,多出来的称为留底税。
- 3楼网友:笑迎怀羞
- 2021-03-20 18:32
是的,但是前提是增值税率相等。并且申报月份相同,即在同一个纳税期内相同。
销项大于进项数为应交税额,反之为留抵税额。
- 4楼网友:过活
- 2021-03-20 17:19
增值税等于本月的销项税减去本月抵扣的进项税 如果说他俩减下来为零的话就不用交的 但是有销售就得交水利基金 还有印花税
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