这样发工资该怎么做账?
答案:1 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-04-04 07:51
- 提问者网友:蓝莓格格巫
- 2021-04-03 19:05
这样发工资该怎么做账?
最佳答案
- 五星知识达人网友:动情书生
- 2021-04-03 20:10
工资扣押两个月发,比如9月30发7月工资,类推。不过可以借资,8月的借资9月的借资,只要是还没发7工资条(在发工资之前发条)前所以的借资都要在7月工资中预先扣除。
1、在有预提工资(7月账期计提7月工资)的情况下,要怎么管理?账务上怎么处理?
如果借资业务较多,可以制作借资单,由借资人签字,然后财务做
借:其他应收款 -**
贷:现金
发放工资的时候:
借:应付工资
贷:其他应收款-**
2、在没有预提工资,也就是在发工资(如9月30日)日前(也有可能是9月29日是)再算工资情况下,要怎么处理?(注:这种情况,已经在做8月的账了,或8月已经结账。)
没有预提工资,那工资该是多少就是多少,不要扣减借资款,借资款同样按照上面的办法处理就行。
总的原则就是:
借资和实际应该发放的工资要分开,工资表是独立的,是员工应该领取的工资,因为涉及个税等问题,需要按实反映。
剩下的就是现金的问题了,借资的人员肯定当月拿不到与工资表相同的现金,这就需要通过另外的科目进行核算。
1、在有预提工资(7月账期计提7月工资)的情况下,要怎么管理?账务上怎么处理?
如果借资业务较多,可以制作借资单,由借资人签字,然后财务做
借:其他应收款 -**
贷:现金
发放工资的时候:
借:应付工资
贷:其他应收款-**
2、在没有预提工资,也就是在发工资(如9月30日)日前(也有可能是9月29日是)再算工资情况下,要怎么处理?(注:这种情况,已经在做8月的账了,或8月已经结账。)
没有预提工资,那工资该是多少就是多少,不要扣减借资款,借资款同样按照上面的办法处理就行。
总的原则就是:
借资和实际应该发放的工资要分开,工资表是独立的,是员工应该领取的工资,因为涉及个税等问题,需要按实反映。
剩下的就是现金的问题了,借资的人员肯定当月拿不到与工资表相同的现金,这就需要通过另外的科目进行核算。
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