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公司开了五万元的发票,对方只付了三万,怎么做账

答案:6  悬赏:30  手机版
解决时间 2021-04-03 23:01
发票还要给对方吗
最佳答案
发票给对方,但是要求对方出具欠条,写明欠款两万,约定归还时间,签字盖章,然后你做帐的时候,将欠款做“应收款”即可
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你这个问题很简单啊,看来你是一个会计新手吧!这在业务往来中是经常会出现的,你当然要把发票给对方了。会计处理是:你有发票的记帐联记作借:库存现金或银行存款 3万元 借:应收帐款2万元贷:主营业务收入5万元,。把你给对方开的收3万元的收据也一并附在会计凭证后,这样的一笔业务就处理完了。如后期他们把货款给付了,记作,借:库存现金或银行存款2万元,贷:应收帐款2万元。
你公司根据发票入帐的分录是 借:应收账款-A公司50000 贷:主营业务收入 应交税金 收到货款时 借:银行存款30000 贷:应收账款-A公司 30000 你的应收账款余额为借方20000 下次在收到货款时 借:银行存款 20000 贷:应收账款-A公司 20000 应收账款的余额0
问题是差的的2万,以后对方需要给你们吗 如果对方以后不给钱了,这张发票作废,重新开张3万的 如果以后对方肯定给2万的话,那就不需要重开,发票可以给对方,分录: 借:应收账款 20000 银行存款 30000 贷:主营业务收入 但我的建议是:如果对方没有要求或合同没有要求你们一次性开5万发票的话,你可以作废这张,重新开张3万的发票。这样你就可以晚点交那2万的营业税或增值税什么的
借:应收账款20000 银行存款30000 贷:营业收入50000
要看你是采购产品还是只是费用的,如果你是采购产品并且要开给客户的,这个只能在做成本核算的时候,核算成其他,如果只是费用的,随便找张发票相抵就可以了。资金是从基本户打过去的话,就是有点麻烦了,因为一点需要发票的,但你可以先挂着,以后看哪一家有发票进来金额差不多就把这笔弄平,如果是现金就简单了,直接弄成费用。
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