库存商品,贷:应付账款,各位哥哥姐姐帮帮忙啊,多谢多谢..,
5月现在收到票了,现在不知道该怎么做了,所以做,成本是按暂估入库的价款做的4月收到货,发票未到:借.可是,当月这个贷就销售了,并开了票,且不知确切价款
比上月少了或多了,请帮忙做分录,详细点就是想问,成本结转差额该怎么处理
暂估入库问题
答案:3 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-02-07 07:43
- 提问者网友:了了无期
- 2021-02-06 18:00
最佳答案
- 五星知识达人网友:渡鹤影
- 2021-02-06 18:07
5月初,要冲减上月暂估入库的材料款。收到发票后按照发票入库,查看上月结转的成本于按发票入库的材料成本是否一致,不一致就在本月多结转成本咯
全部回答
- 1楼网友:轮獄道
- 2021-02-06 20:48
做材料暂估时,一般是月末货到票未到的,月末做暂估入账。下月初用红字凭证冲出。等收到正式发票后在做正规入库凭证。
- 2楼网友:人類模型
- 2021-02-06 19:38
先把上月的数冲回,然后,做一有发票的分录。
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