用红字冲销多计提的增值税会计分录怎么做?
答案:6 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-11-28 11:14
- 提问者网友:欺烟
- 2021-11-27 17:35
用红字冲销多计提的增值税会计分录怎么做?
最佳答案
- 五星知识达人网友:英雄的欲望
- 2021-11-27 18:58
冲销多计提的增值税属于记账凭证科目无误而所记金额大于应记金额,应用红字更正法。
更正方法及步骤:
1、填制一张红字凭证,金额为正确与错误金额的差额(账户及对应关系均与原记账凭证相同即可),在摘要栏中注明”冲销X日X号凭证多记金额“。
2、用红字金额登记有关账簿,以冲销多记金额。
更正方法及步骤:
1、填制一张红字凭证,金额为正确与错误金额的差额(账户及对应关系均与原记账凭证相同即可),在摘要栏中注明”冲销X日X号凭证多记金额“。
2、用红字金额登记有关账簿,以冲销多记金额。
全部回答
- 1楼网友:洎扰庸人
- 2021-11-27 22:53
你做的计提增值税分录是怎么做的,就按那分录做着,后面金额写多计提金额数(用负数)。
- 2楼网友:迷人又混蛋
- 2021-11-27 22:08
用红字做一张凭证冲销,冲销之前多计提的。
- 3楼网友:笑迎怀羞
- 2021-11-27 21:32
你的问题不太好回答,增值税不是计提的,增值税是按照销项税、进项税、上期留抵税额三者差出来的。除非是存在退货的情况下,才可以对增值税做红字冲销。如果确实是做错的话按照原分录红冲即可!
- 4楼网友:躲不过心动
- 2021-11-27 21:21
应交增值税应该是等于销项-进项-留抵税,一般不会多计,如红字冲销,先同方向用红字重记原凭证,再用蓝字记载正确金额
- 5楼网友:神也偏爱
- 2021-11-27 20:17
1、用红字做一张和原分录一样的凭证冲销、冲销原凭证,然后做一张正确的凭证。
2、直接做一张红字凭证,冲销多计提的部分。追问冲销多计提的分录怎么做,我要分录。追答是小规模纳税人吗?如是分录是
借:主营业务收入 红字金额
贷:应交税金--销项税金 红字金额
2、直接做一张红字凭证,冲销多计提的部分。追问冲销多计提的分录怎么做,我要分录。追答是小规模纳税人吗?如是分录是
借:主营业务收入 红字金额
贷:应交税金--销项税金 红字金额
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