作为施工单位在收到建设单位付的工程款500万元后,扣下管理费及税金100万把剩下的400万付给下面的工程队
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解决时间 2021-04-04 04:18
- 提问者网友:动次大次蹦擦擦
- 2021-04-03 06:45
作为施工单位在收到建设单位付的工程款500万元后,扣下管理费及税金100万把剩下的400万付给下面的工程队,但我作账时应该是做应付工程款500万元再开收据做收到管理费及税金100万,请问是这样做吗?
最佳答案
- 五星知识达人网友:平生事
- 2021-04-03 08:05
收款
借:银行存款 500万
贷:预收账款 500万
支付给外包方
借:工程施工—分包成本 400万
贷:银行存款 400万
工程完工结算收入
借;预收账款 500万
贷:工程结算收入 500万
工程完工结算成本
借:工程结算成本 400万
贷:工程施工 400万
结转收入
借:工程结算收入 500万
贷:本年利润 500万
结转成本
借:本年利润 400万
贷:工程结算成本 400万
计提营业税等
借:工程结算税金及附加 27.5万
贷:应交税费—营业税 25万 (500*5%)
应交税费—城建税 1.75万
应交税费—教育费附加 0.75万
结转税金
借:本年利润 27.5万
贷:工程结算税金及附加 27.5万
本年利润贷方余额 = 500-400-27.5 = 72.5
借:银行存款 500万
贷:预收账款 500万
支付给外包方
借:工程施工—分包成本 400万
贷:银行存款 400万
工程完工结算收入
借;预收账款 500万
贷:工程结算收入 500万
工程完工结算成本
借:工程结算成本 400万
贷:工程施工 400万
结转收入
借:工程结算收入 500万
贷:本年利润 500万
结转成本
借:本年利润 400万
贷:工程结算成本 400万
计提营业税等
借:工程结算税金及附加 27.5万
贷:应交税费—营业税 25万 (500*5%)
应交税费—城建税 1.75万
应交税费—教育费附加 0.75万
结转税金
借:本年利润 27.5万
贷:工程结算税金及附加 27.5万
本年利润贷方余额 = 500-400-27.5 = 72.5
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- 1楼网友:街头电车
- 2021-04-03 09:16
借:银行存款
营业税金及附加
管理费用
贷:主营业务收入
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