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关于国内销售和出口退税相关问题

答案:2  悬赏:30  手机版
解决时间 2021-02-26 13:59
1.假如说我从供应商那以不含税价RMB100买进一货物,他开17点税票给我,即我应以RMB117买进该货物。请问下该供应商开票时是不是已经交了税金,交多少?我拿了发票后是不是可以到税局退税,退多少点,可以退回RMB117吗?
2.然后我把货物重新做其他处理后以不含税价RMB200出口,出口后是不是还有一项的出口退税,如果有可以退多少?
3.另外的问题,是不是国内销售都必须开增值税票?

非常感谢楼上的答复。
1.那为什么国内销售我可以退回17元,出口反而还要交8元,那不是更亏?
2.“对方不需要发票的时候,可以做视同销售,作不开票收入,一样是申报当月收入的”。那假如大家都不开票,那国家不是没税收了?
最佳答案
1.供应商开票时是已经交了税金,交17元的销项税(100*17%);你公司拿到税票后,自开票日期90天内到税局认证该发票,可以抵扣的进项税额是17元。
2.你们以不含税价RMB200出口,那么要看你们适用的退税率是多小,如果是13%的,那么你们还要交一笔进项税转出200*(17%-13%)=8元(借:主营业务成本/贷:应交税金-应交增值税(进项税转出),如果是17%的退税率则不用作进项税转出,退税是指,你们当月有“免抵税额”产生的同时,期末有“留抵税额”,才可能产生有“当期应退税额”,这时才可以有退税的。
3.国内销售可以开增值税票、普通发票;对方不需要发票的时候,可以做视同销售,作不开票收入,一样是申报当月收入的。

QQ:185259881
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单一的只看某个产品,理论上出口退税是这样算的。 实际上是退不到这么多了。 出口退税=进项税-销项税-进项税转出(不予免抵退税) 不予免抵退税=出口销售收入*汇率*(征税率-退税率) 借方余额表示应退税额,贷方余额表示应交税金 另外借方余额还要跟退税申报中的应退税额相对比,哪个金额小退那个。‘ 这样统算下来,根本就没有13%的退税率了。所以在算出品退税时,不能单一的拿一个产品来计算退税。 应退税额与实际退税额的差额还要交地税.
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