6、 应付账款、应收账款同是一家时如何抵账做账务处理?
答案:4 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-01-25 00:43
- 提问者网友:鼻尖触碰
- 2021-01-24 01:17
6、 应付账款、应收账款同是一家时如何抵账做账务处理?
最佳答案
- 五星知识达人网友:封刀令
- 2021-01-24 01:43
一般来讲,同一公司不应出现在的应付、应收两个科目中。
在发生应付时,计入应付账款,若同期付款,冲减应付账款;若同期付款超过应付款项,应在期末进行调整,计入预付账款。
在发生应付时,计入应付账款,若同期付款,冲减应付账款;若同期付款超过应付款项,应在期末进行调整,计入预付账款。
全部回答
- 1楼网友:深街酒徒
- 2021-01-24 05:06
借:应付账款(有没有二级科目)
贷:应收账款
贷:应收账款
- 2楼网友:七十二街
- 2021-01-24 04:43
把两个随便一个转入另一个就可以了
- 3楼网友:我住北渡口
- 2021-01-24 03:10
如果金额相同的话
借:应付账款
贷:应收账款
如果金额不同差额做营业外收支处理。
借:应付账款
贷:应收账款
如果金额不同差额做营业外收支处理。
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