收了工程款,扣起点数给工程队,税收我们交。现有一个工程队要求税自己交,但我们已经交了,怎么做分录。
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解决时间 2021-02-12 13:38
- 提问者网友:伴风望海
- 2021-02-11 22:40
我们是做建筑工程的(主要接到工程后给别人做的),收了工程款,扣起点数后把钱汇给工程队。点数里面包含开票的税金,现在有家工程同我们老板谈了税收他交,但我们已经帮他交了税款。交了税的会计分录怎么做分录,扣起点数时又怎么做分录
最佳答案
- 五星知识达人网友:北城痞子
- 2021-02-12 00:13
代扣税金的时候做借:预收账款---施工企业,贷:应交税金,交税时,借:应交税金,贷:银行存款,结算款时借:工程施工,贷:预收账款---施工企业,贷:银行存款或现金,如果以后他们自己交你就不用预收了,如果你的税金还未交纳,要把钱给施工企业,那就直接用红字把预收那一步分录冲销掉,然后再借工程施工,贷银行存款,把钱给施工单位就可以了
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- 1楼网友:野慌
- 2021-02-12 01:52
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