借:预收账款 12024 贷:其他业务收入。期末余额在借方。收回这笔预收款时怎么做分录?
答案:2 悬赏:0 手机版
解决时间 2021-03-03 05:38
- 提问者网友:你给我的爱
- 2021-03-03 00:25
借:预收账款 12024 贷:其他业务收入。期末余额在借方。收回这笔预收款时怎么做分录?
最佳答案
- 五星知识达人网友:英雄的欲望
- 2021-03-03 00:56
借:货币资金 12024 贷:预收账款 12024 追问: 收回来的款是以返利的形式退回账户的,而这个账户一直是做 应收账款 --返利 科目的,请问收回时借:应收账款--返利 12024 贷: 预收账款 12024 ,这样做可以嘛?这样子影响到应收账款吗? 回答: 这样也行,最好的分录是: 借:应收账款-返利 12024 借: 预收账款 12024( 红字 ) 也就是说将原来计入预收账款借方金额冲红
全部回答
- 1楼网友:有你哪都是故乡
- 2021-03-03 02:28
分录如下:
借:银行存款或库存现金 12024.00
贷:预收账款 12024.00
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