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企业所得税有哪些调整

答案:3  悬赏:60  手机版
解决时间 2021-03-18 07:42
企业所得税有哪些调整 紧急阿。。。。 问题补充:写论文用。。。就想知道内外资企业所得税合一 跟以前的内容有什么不同
最佳答案
查帐征收企业所得税按照利润33%计征
核定征收根据年销售收入 工业生产 商业批发零售年销售收入428571.43元以下适用18%税率 428571.43--1428571.43适用27%税率 1428571.43以上适用33%税率 目前执行应税所得率为7%
服务业 30万以下适用18%税率 30--100万适用27%税率 100万以上适用33%税率 目前执行应税所得率为10%
月度申报时,以当月累计收入总额换算全年后计算所得-额,确定适用税率
运输行业不论销售收入多少 都按33%
全部回答

在会计模拟题中一般会出现下列情况:

应调增应纳税所得的项目:

1。业务招待费超支,应调增应纳税所得额。业务招待费扣除标准为收入的千分之五,报销额的60%,两者取最小数。

2。广告费超。广告费为收入的15%;

3。职工福利费、工会经费、职工教育经费分别按工资总额的14%、2%、2.5%扣除;

4。公益性捐赠不超过会计利润的12%

5。行政罚款不得扣除

6。一次列入费用的长期待摊费用。

应调减应纳税所得的项目:

1。国债利息

2。新产品新工艺研发费可加计50%扣除

3。安置残疾人的工资可加计扣除

进利润的.企业招待客户是费用支出.固定资产折旧,如果企业用的是加速折旧,但税法规定这个招待是有限制的,超过的部分税法要求无限期的延长以后抵减,国库卷.国家发行公债券.企业对外损赠,因此要在会计利润基础上要调减,超过限定也是要调整纳税所得的.等凡是与税法规定有出入的都是要作纳税调整的,超过了限额是要调增会计利润的 3,税法允许是直线法折旧,超过部分也是要调囊的,其利息企业是要做收入, 5,加减企业会计利润与税收规定不一致的地方形成的差异.发放职工工资, 2.还有宣传费等也有实际开支与税法规定的差异调增会计利润问题 4,税法规定只1600元企业所得税的计算缴纳通常是在会计利润的数据上,企业作为营业处支出是抵减了利润的, 1.还有广告费税法允许开支的比例是2%. 6,但当期是要调增纳税所得的,存在调整纳税所得问题,但税法只允许在应纳所得税额3%以内支出,但税法规定国债利息免征所得税
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