跨年度暂估入帐问题。。。急急急!!!
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-03-14 16:56
- 提问者网友:王者佥
- 2021-03-14 03:22
我在2010年11月因货物已销出,但该货物进项发票未收到,所以当时做了暂估分录如下:1.借:库存商品 122451.97 贷:应付账款—暂估 122451.972.借:主营业务成本 122451.97 贷:库存商品 122451.97现2011年2月才收到该发票上注明不含税金额为127930.76,亦就是去年11月少估了127930.76—122451.97=5478.79 ,请问我这个月该怎样做分录啊?
最佳答案
- 五星知识达人网友:底特律间谍
- 2021-03-14 04:50
先把原来暂估入帐的凭证全部冲掉,再重新编制正确的分录入帐。
全部回答
- 1楼网友:人间朝暮
- 2021-03-14 05:35
月底暂估入账,下月初全部冲回,要冲的话就得把3个一起冲掉, 原料c到月底不来票在估价。
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