如何做计提和发放工资分录
工资会计分录
答案:4 悬赏:70 手机版
解决时间 2021-04-26 19:04
- 提问者网友:练爱
- 2021-04-26 04:41
最佳答案
- 五星知识达人网友:三千妖杀
- 2021-04-26 04:56
计提,借:制造费用6105
贷:应付职工薪酬 5615
其他应交款-社保 490
借;管理费用 3875
贷:应付职工薪酬 3875
其他应交款-社保 490
发放时
借:应付职工薪酬 9490
贷:银行存款或现金 8510
其他应交款-社保 980
因所提供的数字看不太清楚,如有错误的,以表上的准。
全部回答
- 1楼网友:雪起风沙痕
- 2021-04-26 08:26
你的工资表实发工资金额不对。请核算过。
- 2楼网友:街头电车
- 2021-04-26 07:24
计提的时候:因为是车间的是做制造费用
借:制造费用
贷:应付工资
发放的时候
借:应付工资
贷:现金(银行存款)
- 3楼网友:执傲
- 2021-04-26 06:08
看不太清楚啊
我是借计提借:管理费用
贷:应付工资
发放 借:应付工资
贷:现金/银行存款
如果是制造业的话,就做在 工人 制造费用,,管理部门的是管理费用 。。
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯