如果收入已经交增值税客户又要开发票怎么处理
答案:1 悬赏:80 手机版
解决时间 2021-11-07 13:14
- 提问者网友:蓝琪梦莎
- 2021-11-06 18:42
如果收入已经交增值税客户又要开发票怎么处理
最佳答案
- 五星知识达人网友:话散在刀尖上
- 2021-11-06 19:53
确认了收入,也就当时做的无票销售的,只要把之前这和无票销售冲红后,再重新开具发票即可;这不会影响税额的,因为销项税额已经抄报过了。无票销售产品收入,这个也要和“视同销售开票”一样做账的,会计分录如下:借:应收账款 贷:主营业务收入/视同销售收入 贷:应交税费---应交增值税---销项税额冲回无票销售产品的收入的会计分录:借:应收账款(红字) 贷:主营业务收入/视同销售收入(红字) 贷:应交税费---应交增值税---销项税额(红字)然后再开具发票时的会计分录: 借:应收账款 贷:主营业务收入 贷:应交税费---应交增值税---销项税额
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