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多缴税款怎么做账

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解决时间 2021-01-02 17:47
多缴税款怎么做账
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问题一:多缴税怎么做账 多缴税有两种方法:
1、不需要退税,就补提税金
2、可以把多缴的税金申请退税
比如:应该交纳营业税500,而实际缴纳600
做补提:
借:主营业务税金及附加110
贷:应交税金---营业税 100
应交税金---城建税 7
其他未交款----教育费附加 3问题二:多缴地税部分怎么做账 交税的时候是怎样做的分录就怎样冲减(1)、计提时 ,
借:主营业务税金及附加
贷:应交税金---城建税
其他应交款---教育费附加
(2)、交完税后的账务处理,
借:应交税金--城建税
其他应交款--教育费附加
贷:银行存款(3)、退回多交款时: 借: 银行存款 贷:应交税金--城建税
其他应交款--教育费附加问题三:多交增值税如何做会计分录 1、能退的话,直接原分录转回
2、不能退的话,应该可以抵扣的。
3、一般纳税人增值税的会计处理,标准版:
1.购进
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税)
贷:银行存款或应付账款
2.销售:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税)
如果销项大于进项,做如下分录
3..1月末结转未交增值税:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
借:主营业务税金及附加
贷:应交税费-城建税等
3.2如果进项大于销项(有些观点是不用做,但《注册会计师。会计2011》标准做法是如下分录)
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
4.下月交上月增值税(如有):
借:应交税费-未交增值税(等)
贷:银行存款
5、解释:无论是进项大于销项,还是销项大于进项,月末经会计处理后,应交税费-应交增值税二级科目余额为0,转到应交税费-未交增值税二级科目中。问题四:多缴税款怎么记账? 公司被国税局多扣了几百块钱的税款,国税局人员要求我把税款当作预缴税款下个月抵扣攻来,我应该怎么记账法:
借:应交税费
贷:银行存款
多交的税款,放在应交税费的借方即可。不需要特别处理问题五:本月多缴纳的税款应该怎么做账 本月多缴纳的税款正常做账 借:应交税金-应交增值税-已交税金 贷:银行存款/现金 或 借:应交税金-应交XXX税 贷:银行存款/现金 以后月份有应交税金时不再缴纳,或缴纳差额即可问题六:多交增值税在下一个月怎么抵扣做账务处理 当月多交增值税,是进项额大,在当月和下月不做账,在增值税申明表中,“期末留抵税额”和上期留抵税额“填入就是。
实际多预缴税转出作分录
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)问题七:多交的增值税怎么做账 1、能退的话,直接原分录转回
2、不能退的话,应该可以抵扣的。
3、一般纳税人增值税的会计处理,标准版:
1.购进
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税)
贷:银行存款或应付账款
2.销售:
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(销项税)
如果销项大于进项,做如下分录
3..1月末结转未交增值税:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
借:主营业务税金及附加
贷:应交税费-城建税等
3.2如果进项大于销项(有些观点是不用做,但《注册会计师。会计2011》标准做法是如下分录)
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
4.下月交上月增值税(如有):
借:应交税费-未交增值税(等)
贷:银行存款
5、解释:无论是进项大于销项,还是销项大于进项,月末经会计处理后,应交税费-应交增值税二级科目余额为0,转到应交税费-未交增值税二级科目中。问题八:报税报错了多缴税怎么做账 按正常做,多出来的需要申请退税或抵减以后的税款,退的可能很小大多抵减了,所以就在借方呆着抵减以后的就可以了,再发生直接冲减应交税金余额,以后就少交你这次多交的金额;如果跟税务沟通能退,退回了就借银行存款贷应交税金问题九:个人所得税多缴。会计分录怎么做呢?求助! 按正常做就行,因为会计分录有累计对冲的作用,能起到连续记账的作用,用会计分录说明问题吧,
1、上月分录:借:管理费用--工资194,贷:应交税费--应交个税194。
2、收到扣税通知单时:借:应交税费--应交个税388础贷:银行存款388。
3、下月应交税费用计提时:借:管理费用--工资35,贷:应交税费-应交个税35。
4、下下个月仍是正常计提,只是不用付款给税局了,直到应交税费--应交个税科目贷方出样余额时才付款给税局,
5,意思就是你已预付个税给税局了,接下来的几个月就不用再付了。直到预付款用完,再付款。问题十:多交个税,收到退还税款怎么做账? 退回时:
借:银行存款
贷:应交税费——应交个人所得税
如果是计提错误的话,应调整以前分录:
借:应交税费——应交个人所得税
贷:应付职工薪酬——工资
支付个人工资时:
借:应付职工薪酬——工资
贷:库存现金
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