增值税上月做未开票收入本月开发票会计处理
答案:2 悬赏:20 手机版
解决时间 2021-12-16 01:19
- 提问者网友:连呼吸都会痛
- 2021-12-15 13:09
我公司之前一直是未开票业务,7月开始有新的业务产生,需要给对方开专用发票,8月份才买来专用发票,8月底时开发票时,既有7月份的20万,又有8月份的50万,我是想问我要把专用发票第一联贴在凭证后面,那7月份那部分金额,是不是要‘借:应收账款 -20万,,贷:应收账款 20万’,大家帮我解答一下,谢谢
最佳答案
- 五星知识达人网友:爱巳過剘
- 2021-12-15 13:19
如你想根据发货来确定收入,发货时 借:应收账款-未开票-某公司 贷:收入 应交税费
开票时,借:应收账款-已开票 贷:应收账款-未开票(红字冲销)
开票时,借:应收账款-已开票 贷:应收账款-未开票(红字冲销)
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- 1楼网友:矜暮
- 2021-12-15 14:36
上月增值税申报表附表一销售收入那有一行未开票收入那你填数了没有,如果填了本月开完发票,就可以在本月的附表一未开票收入那填负数冲掉上月的数就可以了。
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