8月份用交增值税,而实际是在9月份交给税局的这样应如何做会计分录?
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解决时间 2021-05-07 04:11
- 提问者网友:最爱你的唇
- 2021-05-06 22:41
本月应交的税而是在下个月交的应如何做会计分录?
最佳答案
- 五星知识达人网友:轻熟杀无赦
- 2021-05-06 23:36
本月应交的税在应交税金贷方
下月交税时,借应交税金 贷银行存款
全部回答
- 1楼网友:蕴藏春秋
- 2021-05-07 05:48
我一般不结转应交增值税科目明细,直接结出余额,借方余额为留抵税额,贷方余额为应交税额。
- 2楼网友:杯酒困英雄
- 2021-05-07 05:39
我怀疑你有没有上上岗证!!
8月末先转出要缴纳的增值税(销项税和进项税的差额,结转真确后应交税金-应交增值税科目没有余额)
借:应交税金-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税金-未交增值税
9月份实际缴纳后
借:应交税金-未交增值税
贷:银行存快-纳税户
(现金)
- 3楼网友:低血压的长颈鹿
- 2021-05-07 04:05
8月份先计提
借:应交税费-转出未交增值税
贷:应缴税费---未交增值税
9月份交纳时
借: 应缴税费---未交增值税
贷:银行存款
- 4楼网友:神的生死簿
- 2021-05-07 02:36
8月份先计提
借:应交税费-未交增值税
贷:应缴税费---应交增值税
9月份交纳时
借: 应缴税费---应交增值税
贷:银行存款(现金)
- 5楼网友:一把行者刀
- 2021-05-07 01:03
借:应缴税费---应交增值税
贷:银行存款(现金)
- 6楼网友:深街酒徒
- 2021-05-07 00:08
借应交税费-已交税金
贷:银行存款
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