求助:把其他应收款错记为预收帐款了怎么调整?
答案:2 悬赏:30 手机版
解决时间 2021-03-03 04:42
- 提问者网友:欲劫无渡
- 2021-03-02 04:14
去年的上一个会计把应记为“其他应收款”的款项错记为“预收帐款”了,今年做年审的时候才发现,我应该怎么调整,如何做会计分录?
最佳答案
- 五星知识达人网友:佘樂
- 2021-03-02 05:33
你看这样可以吗?假设款项金额为100。则,
原:银行存款 100
预收账款 100
再来张凭证,记,
预收账款 100
其他应收款 100
原:银行存款 100
预收账款 100
再来张凭证,记,
预收账款 100
其他应收款 100
全部回答
- 1楼网友:杯酒困英雄
- 2021-03-02 07:03
不可以对冲。应收帐款和其他应收款在三年以上收不回来,可做坏账处理。
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