以前的会计手工做的客户对账单上的金额和财务软件里的应收金额不一致,从2月份就不一样,累计到现在,两者金额差了3万多,前期已经结过帐了,该怎么调?
因为她做的对账单,是根据导出来的销售明细表做的,有的产品单价在对账单上改了,但是账务系统上没改,有的卖出去的产品只在对账单上做了,但是账务系统上没加这笔业务。而实际的销售业务是以手工对账单为准,因为财务软件里没有加那几笔业务。本月手工对账单的期初应收数没有参照软件里的应收账款,而是根据上月对账单上的期末应收余额做的本月对账单,一错再错,完全脱离了财务软件,等于自己又做了一套销售应收帐。
这下怎么办呢??
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