在金蝶财务软件中,审核结转损益凭证时,没有过账,就做下个月的,该怎么办(并且下个月也已经结转损益凭证了)
答案:3 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-02-22 23:51
- 提问者网友:wodetian
- 2021-02-22 15:21
在金蝶财务软件中,审核结转损益凭证时,没有过账,就做下个月的,该怎么办(并且下个月也已经结转损益凭证了)
最佳答案
- 五星知识达人网友:从此江山别
- 2021-02-22 15:39
如果“上个月”没有“结账”,那么可以直接“过账”,再结账,就OK了!
如果“上个月”已经“结账”,那么先“反结账”,之后再进行第一行的步骤,就OK了!
不用急,很简单的。
放松,放松一下,呵呵……ミ^ō^ミ
如果“上个月”已经“结账”,那么先“反结账”,之后再进行第一行的步骤,就OK了!
不用急,很简单的。
放松,放松一下,呵呵……ミ^ō^ミ
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- 1楼网友:像个废品
- 2021-02-22 16:28
1.先将5月份之后的账(含5月份)“反结账”——ctre+F12,再“反过账”——ctre+F11.
2.对5月份的账进行过账、结账。
3.对6、7月份的账进行过账、结账。
反结账、反过账、反审核,就是把账恢复到只录入了凭证的那一步。
如果5月份的结转损益凭证在6月份结转了,就应在前面第1项完成后,在6月份的账中找出那张凭证将其反审核(调出该凭证点审核,消除审核签字)然后删除此凭证。在5月份中重新结转损益、审核、过账、结账。
在不熟悉的情况下可将操作步骤写下来,要结账时先对着检查一下。
- 2楼网友:行雁书
- 2021-02-22 15:58
1、看你做的凭证是否是当月的。2、用manager登录进行过账。
再不行找你们代理商!
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