两公司互相抵扣货款怎么做账。
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解决时间 2021-03-29 01:25
- 提问者网友:杀手的诗
- 2021-03-28 07:30
两公司互相抵扣货款怎么做账。
最佳答案
- 五星知识达人网友:像个废品
- 2021-03-28 07:57
两公司互相抵扣货款帐上做往来即可。如下:
进货时
借:库存商品 5000
贷:应付账款-XX 5000
销售时
借:应收账款-XX 2000
贷:主营业务收入 1941.75
应缴税费-增值税 58.25
结账时
借:应付账款 5000
贷:应收账款 2000
银行存款 3000
也可以简单一点,只设一个往来科目“应付账款” 或“应收”
进货时
借:库存商品 5000
贷:应付账款-XX 5000
销售时
借:应收账款-XX 2000
贷:主营业务收入 1941.75
应缴税费-增值税 58.25
结账时
借:应付账款 5000
贷:应收账款 2000
银行存款 3000
也可以简单一点,只设一个往来科目“应付账款” 或“应收”
全部回答
- 1楼网友:撞了怀
- 2021-03-28 10:33
这种相当于以部分现金和存货来抵账,抵扣的存货按照正常的销售处理
购入货物时 借:库存商品--(B公司货物)
应交税费--应交增值税(进项税)
贷:银行存款
用货物抵账时确认收入
借:银行存款
贷:应交税费--应交增值税--(销项税)
库存商品
购入货物时 借:库存商品--(B公司货物)
应交税费--应交增值税(进项税)
贷:银行存款
用货物抵账时确认收入
借:银行存款
贷:应交税费--应交增值税--(销项税)
库存商品
- 2楼网友:鱼芗
- 2021-03-28 09:12
做往来
进货时
借:库存商品 5000
贷:应付账款-XX 5000
销售时
借:应收账款-XX 2000
贷:主营业务收入 1941.75
应缴税费-增值税 58.25
结账时
借:应付账款 5000
贷:应收账款 2000
银行存款 3000
也可以简单一点,只设一个往来科目“应付账款” 或“应收”
进货时
借:库存商品 5000
贷:应付账款-XX 5000
销售时
借:应收账款-XX 2000
贷:主营业务收入 1941.75
应缴税费-增值税 58.25
结账时
借:应付账款 5000
贷:应收账款 2000
银行存款 3000
也可以简单一点,只设一个往来科目“应付账款” 或“应收”
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