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会计综合问题

答案:4  悬赏:50  手机版
解决时间 2021-05-07 10:26
n练习借贷记账法在企业主要经济中的应用。 n[资料]丰广公司200x年某月发生下列经济业务: n(1)2日收到投资者投入的货币资金150000元存入银行。 n(2)8日购入A材料10吨,货款20000元,运费800元,装卸搬运费200元.增值税进项税额3400元,当即用银行存款支付。 n(3)5日向银行取得借款50000元,期限为6个月,年利率为7.2%,利息每季度结算—次,所得借款存入银行。 n(4)结转A材料入库的实际成本。 (5)10日购入A、B、C三种材料,买价为64000元.增值税的进项税额为10880元,款尚未支付。

A材料 10吨 单价2000元 计20000元

B材料 40吨 单价700元 计28000元

C材料 20吨 单价800元 计16000元

合计64000元

(6)10日以银行存款支付A、B、C三种材料的运费及装卸费2800元(按重量分配)。

(7)10日A、B、C三种材料验收入库,计算并结转入库材料的实际成本66800元。

(8)15日仓库发出材料,发料情况如表所示:

项目 A材料 B材料 C材料 合计

生产产品耗用 24000 13000 9800 46800

甲产品 14000 5000 3800 22800

乙产品 10000 8000 6000 24000

车间一般耗用 7000 3000 10000

厂部一般耗用 3000 1000 4000

合计 34000 16000 10800 60800

(9)15日结算本月应付职工工资,其中:

生产工人工资 34000元

甲产品工人工资 18000元

乙产品工人工资 16000元

车间管理人员工资 7000元

行政管理人员工资 5000元

合计 46000元

(10)15日按照工资总额的14%提取职工福利费。

(11) 15日开出现金支票一张从银行提取现金46000元当即支付工资。

(12)18日以银行存款支付10日的购料款及增值税额。

(13)18日张亮报销差旅费750元,张亮出差时预借差旅费1000元,余款退回现金。

(14)20日开出转账支票一张购买办公用品320元,交厂部使用。

(15)21日收到购买单位偿付的前欠货款18000元。

(16)25日销售乙产品一批,货款40000元,增值的销项税额6800元,已向银行办理托收手续。

(17)日企业清理无法支付的应付账款6000元。

(18)28日以银行存款支付广告费1500元。

(19)29日销售甲产品—批,货款50000元,增值税的销项税额8500元,收到面值58500元期限4个月的商业承兑汇票一张。

(20)31日用现金支付本月负担的借款利息300元。

(21)31日用现金支付本月负担的车间使用固定资产的租金1000元。

(22)31日本月计提固定资产的折旧费,其中车间固定资产应计提折旧5200元,厂部使用固定资产应计提折旧1800元。

(23)31日计算并分配结转本月发生的制造费用。(按生产工时的比例分配,其中甲产品的工时为6000小时,乙品的工时为4000小时)

(24)本月甲产品投入200件全部完工,乙产品投150件,全部为在产品,31日结转甲产品入库的实际成本。

(25)31日结转本月已售产品的生产成本44000元。

(26)31日按照规定计算出本月应负担的产品销售税金7600元。

(27 )结转收入和费用账户,计算本期的利润总额。

要求:根据上述资料编制会计分录。

最佳答案

n(1)2日收到投资者投入的货币资金150000元存入银行。


借:其他货币资金150000


贷:银行存款150000


n(2)8日购入A材料10吨,货款20000元,运费800元,装卸搬运费200元.增值税进项税额3400元,当即用银行存款支付。


借:在途物资-A材料21000


借:应交税费-应交增值税(进项税)3400


借:银行存款24400


n(3)5日向银行取得借款50000元,期限为6个月,年利率为7.2%,利息每季度结算—次,所得借款存入银行。


借款时:


借:银行存款50000


贷:短期借款50000


计提利息时:


借:财务费用-利息支出300


贷:应付利息300




n(4)结转A材料入库的实际成本。


借:原材料-A材料21000


贷:在途物资21000


(5)10日购入A、B、C三种材料,买价为64000元.增值税的进项税额为10880元,款尚未支付。


A材料 10吨 单价2000元 计20000元


B材料 40吨 单价700元 计28000元


C材料 20吨 单价800元 计16000元


合计64000元


借:在途物资-A材料20000


借:在途物资-B材料28000


借:在途物资-C材料16000


借:应交税费-应交增值税(进项税)10880


贷:应付账款74880


(6)10日以银行存款支付A、B、C三种材料的运费及装卸费2800元(按重量分配)。


借:在途物资-A材料400


借:在途物资-B材料1600


借:在途物资-C材料800


贷:银行存款2800


(7)10日A、B、C三种材料验收入库,计算并结转入库材料的实际成本66800元。


借:原材料-A材料20400


借:原材料-B材料29600


借:原材料-C材料16800


贷:在途物资-A材料20400


贷:在途物资-B材料29600


贷:在途物资-C材料16800


(8)15日仓库发出材料,发料情况如表所示:


项目 A材料 B材料 C材料 合计


生产产品耗用 24000 13000 9800 46800


甲产品 14000 5000 3800 22800


乙产品 10000 8000 6000 24000


车间一般耗用 7000 3000 10000


厂部一般耗用 3000 1000 4000


合计 34000 16000 10800 60800


借:生产成本-甲产品22800


借:生产成本-乙产品24000


借:制造费用10000


借:管理费用4000


贷:原材料-A材料34000


贷:原材料-B材料16000


贷:原材料-C材料10800




(9)15日结算本月应付职工工资,其中:


生产工人工资 34000元


甲产品工人工资 18000元


乙产品工人工资 16000元


车间管理人员工资 7000元


行政管理人员工资 5000元


合计 46000元


借:生产成本-甲产品18000


借:生产成本-乙产品16000


借:制造费用-工资7000


借:管理费用-工资5000


贷:应付职工薪酬46000


(10)15日按照工资总额的14%提取职工福利费。


借:生产成本-甲产品2520


借:生产成本-乙产品2240


借:制造费用-福利费980


借:管理费用-福利费700


贷:应付福利费-职工福利费6440


(11) 15日开出现金支票一张从银行提取现金46000元当即支付工资。


借:库存现金46000


贷:银行存款46000


借:应付职工薪酬46000


贷:库存现金46000


(12)18日以银行存款支付10日的购料款及增值税额。


借:应付账款74880


贷:银行存款74880


(13)18日张亮报销差旅费750元,张亮出差时预借差旅费1000元,余款退回现金。


借:其他应收款-张亮1000


贷:库存现金1000


借:管理费用-差旅费750


借:库存现金250


贷:其他应收款-张亮1000


(14)20日开出转账支票一张购买办公用品320元,交厂部使用。


借:管理费用-办公费320


贷:银行存款320



(15)21日收到购买单位偿付的前欠货款18000元。


借:银行存款18000


贷:应收账款18000


(16)25日销售乙产品一批,货款40000元,增值的销项税额6800元,已向银行办理托收手续。


借:应收账款46800


贷:主营业务收入-乙产品40000


贷:应交税费-应交增值税(销项税)6800


(17)日企业清理无法支付的应付账款6000元。


借:应付账款6000


贷:资产减值损失6000


(18)28日以银行存款支付广告费1500元。


借:销售费用-广告业务费1500


贷:银行存款1500


(19)29日销售甲产品—批,货款50000元,增值税的销项税额8500元,收到面值58500元期限4个月的商业承兑汇票一张。


借:应收票据-商业汇票58500


贷:主营业务收入50000


贷:应交税费-应交增值税(进项税)8500


(20)31日用现金支付本月负担的借款利息300元。


借:财务费用-利息支出300


贷:库存现金300


(21)31日用现金支付本月负担的车间使用固定资产的租金1000元。


借:制造费用-租金1000


贷:库存现金1000


(22)31日本月计提固定资产的折旧费,其中车间固定资产应计提折旧5200元,厂部使用固定资产应计提折旧1800元。


借:制造费用-折旧费5200


借:管理费用-折旧费1800


贷:累计折旧7000


(23)31日计算并分配结转本月发生的制造费用。(按生产工时的比例分配,其中甲产品的工时为6000小时,乙品的工时为4000小时)


借:生产成本-甲产品14508


借:生产成本-乙产品9672


贷:制造费用24180


(24)本月甲产品投入200件全部完工,乙产品投150件,全部为在产品,31日结转甲产品入库的实际成本。


借:库存商品-甲产品57828


贷:生产成本-甲产品57828


(25)31日结转本月已售产品的生产成本44000元。


借:主营业务成本44000


贷:库存商品44000


(26)31日按照规定计算出本月应负担的产品销售税金7600元。


借:营业税金及附加7600


贷:应交税费7600


(27 )结转收入和费用账户,计算本期的利润总额。


借:主营业务收入90000


贷:本年利润90000


借:本年利润65970


贷:主营业务成本44000


贷:营业税金及附加7600


贷:财务费用300


贷:销售费用1500


贷:管理费用12570

全部回答
正确答案

(1)借:银行存款 150000

贷:实收资本 150000

(1) 借:银行存款 150000

贷:实收资本 150000

(2) 借:在途物资 21000

应交税费—应交增值税(进项税额) 3400

贷:银行存款 24400

(3) 借:银行存款 50000

贷:短期借款 50000

每季发生的利息=50000*7.2% *0.25=900

结算利息时:

借:财务费用 900

贷:应付利息 900

(4) 借:原材料 21000

贷:在途物资 21000

(5) 借:在途物资—A材料 20000

----B材料 28000

----C材料 16000

应交税费----应交增值税(进项税额)10880

贷:应付账款 74880

(6) 借:在途物资---A材料 400

----B材料 1600

----C材料 400

贷:银行存款 2800

(7) 借:原材料 66800

贷:在途物资 66800

(8) 借:生产成本---甲产品 22800

-----乙产品 24000

制造费用 10000

管理费用 4000

贷:原材料---A材料 34000

---B材料 16000

---C材料 10800

(9) 借:生产成本---甲产品 34000

-----乙产品 16000

制造费用 7000

管理费用 5000

贷:应付职工薪酬 46000

(10) 借:生产成本---甲产品 4760

-----乙产品 2240

制造费用 980

管理费用 700

贷:应付职工薪酬----福利费 6440

(11) 借:应付职工薪酬 46000

贷:银行存款 46000

(12)借:应付账款 74880

贷:银行存款 74880

(13)借:管理费用 750

银行存款 250

贷:其他应收款 1000

(14)借:管理费用 320

贷:其他货币资金 320

(15)借:银行存款 18000

贷:应收账款 18000

(16)借:应收账款 46800

贷:主营业务收入---乙产品40000

应交税费---应交增值税(销项税额) 6800

(17)借:应付账款 6000

贷:营业外收入 6000

(18)借:销售费用 1500

贷:银行存款 1500

(19)借:应收票据 58500

贷:主营业务收入---甲产品 50000

应交税费---应交增值税(销项税额) 8500

(20)借:应付利息 300

贷:库存现金 300

(21)借:制造费用 1000

贷:库存现金 1000

(22)借:制造费用 5200

管理费用 1800

贷:累计折旧 7000

(23)借:生产成本---甲产品 14508

---乙产品 9672

贷:制造费用 24180

(24)借:库存商品---甲产品 76068

贷:生产成本 76068

(25)借:主营业务成本 44000

贷:库存商品 44000

(26)借:营业税金及附加 7600

贷:应交税费---应交销售税 7600

(27)借:主营业务收入 90000

营业外收入 6000

贷:本年利润 96000

借:本年利润 58970

贷:主营业务成本 44000

管理费用 12570

财务费用 900

销售费用 1500

(28)利润总额=营业收入—营业成本—管理费用—销售费用—财务费用+营业外收入—营业外支出=90000—44000—12570—1500—900+6000—0=37030

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