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如何在内控管理中坚持财务独立性和原则性

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解决时间 2021-11-15 13:43
如何在内控管理中坚持财务独立性和原则性
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内部审计的独立性有助于内部控制的完善。
内部审计的主要工作是对被审计单位内部控制设计上的合理性、运行上的有效性进行审计,识别并评估内部控制缺陷。
具备独立性的内部审计部门能够在组织最高管理层的领导下独立评价内部控制,而不受制于其他部门,审计结论比较客观、全面。如果内部审计受财务部门负责人的领导,则难以对财务部门主导的内部控制进行审计,就算审计了,也不容易保持独立性,难以对负面问题进行批露,就算批露了审计报告也只能上传上财务部门负责人,而不能上传到组织最高管理层,这样并不利于组织内部控制的完善。
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