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你好!做内帐,是一般户付的货款的要有收据才做凭证为应付款,没收据做预付款

答案:2  悬赏:80  手机版
解决时间 2021-02-08 16:38
做内帐,是一般户付的货款的要有收据才做凭证为应付款,没收据做预付款。公户付的货款要收到发票才做凭证分录为:应付款,没收到发票就做预付款。是这样子吗??
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做内账肯定要以收到货品才算数,应付账款跟预付款哪个科目都可以,不一定要以收据为准,一般以付款凭据为准。我觉得如果未收到货,哪怕收到 发票,你也只能做预付账款
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1、假如你单位职工借款为10000元,(附件:领导为领导批准书)会计处理:   借:其他应收款-----10000   贷:银行存款--10000   2、收到对方收据,把个人 借款转为给对方单位的预付账款,(附件:对方收据),会计处理;   借:预付账款-----10000   贷:其他应收款--10000   3、收到发票,金额5000元,会计处理:   借:原材料(或有关科目)----4273.50元   应交税金--应交增值税-进项税额--726.50元   贷:预付账款---------------5000元   4、对方需交还多余款,如果交来了,则会计处理:   借:银行存款-----5000元   贷:预付账款---5000元   5、如果对方未交来。则预付账款贷方余额仍有5000元不能销   6、如果对方发票金额大于预支款,如15000元,会计处理:   借:原材料----12820.51元   应交税金--应交增值税-进项税额--2179.49元   贷:预付账款----10000元   银行存款(或应付账款)--5000元(这5000元是你方要补付的账款)   说明:1、我这里的例子是你单位购买原材料,所以,如果发票总金额如为5000元,则进项税额=5000/1.17=726.50元   2、如果你用其他应收款科目也可以,职工预支时,你分两步做也可以,第一步,作为职工借款,对方收据来了后,再转入对方,是一样的。
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