急求大神答案:会计分录
1二月五日公司接受股东张华用一台设备投资,设备作价8万元
2二月六日从银行获取半年期的短期贷款30万元,贷款月利息1%
3二月七日采购A材料,材料价款10万元,增值税1.7万元,支票支付
4二月九日上述材料经验收,已办理入库手续
5二月十日生产甲产品领用A材料1万元
6二月十五日生产甲乙两种产品共领取A材料2万元
7二月十九日销售乙产品5万元,收到对方汇票5.85万元。(增值税17%)
8二月二十日,业务人员李明出差向财务预支差旅费3000元
9二月二十二日,办公室的徐主任来财务报销办公用品费500元,业务招待费1500元
10二月二十五日,业务员李明出差回来,向财务报销差旅费2800元,退回现金200元
11二月二十六日计提生产车间设备折旧1.3万元
12二月二十八日计算银行短期贷款利息3000元
急求大神答案:会计分录 1二月五日公司接受股东张华用一台设备投资,设备作价8万元 2二月六日从银
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解决时间 2021-02-21 07:28
- 提问者网友:沉默的哀伤
- 2021-02-20 17:42
最佳答案
- 五星知识达人网友:怙棘
- 2021-02-20 18:11
1、借:固定资产 80000
贷:实收资本 80000
2、借:银行存款 300000
贷:短期借款 300000
3、借:在途物资—A材料 100000
应交税费—应交增值税(进项税额)17000
贷:银行存款 117000
4、借:原材料—A材料 100000
贷:在途物资—A材料 100000
5、借:生产成本—甲产品 10000
贷:原材料—A材料 10000
6、借:生产成本 20000
贷:原材料—A材料 20000
7、借:银行存款 58500
贷:主营业务收入 50000
应交税费—应交增值税(销项税额)8500
8、借:其他应收款 3000
贷:库存现金 3000
9、借:管理费用—办公费 500
—业务招待费 1500
贷:银行存款 2000
10、借:管理费用—差旅费 2800
库存现金 200
贷:其他应收款 3000
11、借:制造费用 13000
贷:累计折旧 13000
12、借:财务费用 3000
贷:应付利息 3000
贷:实收资本 80000
2、借:银行存款 300000
贷:短期借款 300000
3、借:在途物资—A材料 100000
应交税费—应交增值税(进项税额)17000
贷:银行存款 117000
4、借:原材料—A材料 100000
贷:在途物资—A材料 100000
5、借:生产成本—甲产品 10000
贷:原材料—A材料 10000
6、借:生产成本 20000
贷:原材料—A材料 20000
7、借:银行存款 58500
贷:主营业务收入 50000
应交税费—应交增值税(销项税额)8500
8、借:其他应收款 3000
贷:库存现金 3000
9、借:管理费用—办公费 500
—业务招待费 1500
贷:银行存款 2000
10、借:管理费用—差旅费 2800
库存现金 200
贷:其他应收款 3000
11、借:制造费用 13000
贷:累计折旧 13000
12、借:财务费用 3000
贷:应付利息 3000
全部回答
- 1楼网友:大漠
- 2021-02-20 19:46
1、借:固定资产 80000
贷:实收资本 80000
2、借:银行存款 300000
贷:短期借款 300000
3、借:在途物资—a材料 100000
应交税费—应交增值税(进项税额)17000
贷:银行存款 117000
4、借:原材料—a材料 100000
贷:在途物资—a材料 100000
5、借:生产成本—甲产品 10000
贷:原材料—a材料 10000
6、借:生产成本 20000
贷:原材料—a材料 20000
7、借:银行存款 58500
贷:主营业务收入 50000
应交税费—应交增值税(销项税额)8500
8、借:其他应收款 3000
贷:库存现金 3000
9、借:管理费用—办公费 500
—业务招待费 1500
贷:银行存款 2000
10、...管理费用—差旅费 2800
库存现金 200
贷:在途物资—a材料 100000
5:累计折旧 13000
12:财务费用 3000
贷:生产成本—甲产品 10000
贷:生产成本 20000
贷:银行存款 58500
贷、借:银行存款 300000
贷:固定资产 80000
贷、借:实收资本 80000
2:银行存款 117000
4:原材料—a材料 20000
7、借、借:其他应收款 3000
11:原材料—a材料 100000
贷:库存现金 3000
9、借:银行存款 2000
10、借、借、借、借:制造费用 13000
贷:其他应收款 3000
贷:短期借款 300000
3、借:管理费用—办公费 500
—业务招待费 1500
贷、借:在途物资—a材料 100000
应交税费—应交增值税(进项税额)17000
贷、借:主营业务收入 50000
应交税费—应交增值税(销项税额)8500
8:原材料—a材料 10000
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