一般纳税人进项税抵扣完了,要交纳的税金部分怎么做帐?
答案:4 悬赏:10 手机版
解决时间 2021-05-10 16:13
- 提问者网友:情歌越听越心酸
- 2021-05-10 02:42
要交税10000元,进项税抵扣完了,要交纳的增值税做主营业务成本吗?
最佳答案
- 五星知识达人网友:低音帝王
- 2021-05-10 03:06
因为增值税是价外税,不能计入主营业务成本的。增值勤税核算过程
1、取得进项税时
借:应交税费-应交增值税-进项税
贷:相关科目
2、销项税
借:相关科目
贷:应交税费-应交增值税-销项税
3、月末时将进项和销项转入未交增值税科目,若该科目余额在贷方表示应纳的增值税,若在借方表示留抵的增值税
借:应交税费-应交增值税-销项税
贷:应交税费-应交增值税-未交增值税
借:应交税费-应交增值税-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税-进项税
4、缴纳增值税时
借:应交税费-应交增值税-未交增值税
贷:银行存款
全部回答
- 1楼网友:有你哪都是故乡
- 2021-05-10 06:09
增值税是价外税,不能进入成本中,你可以在月末把应交税金的贷方余额做
借 应交税费---应交增值税(转出未交增值税)10000
贷 应交税费---未交增值税 10000
在交税时做
借 应交税费---未交增值税 10000
贷 银行存款 10000
- 2楼网友:独行浪子会拥风
- 2021-05-10 04:52
你好 你的问题模棱两可 不太清楚 请详细说说 我再答复你
- 3楼网友:杯酒困英雄
- 2021-05-10 03:48
要交纳的增值税与主营业务成本没有任何关系。
1.本月缴纳上月应交的增值税的分录
借 应交税金-未交增值税 10000
贷 银行存款 10000
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