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一般纳税人进项税抵扣完了,要交纳的税金部分怎么做帐?

答案:4  悬赏:10  手机版
解决时间 2021-05-10 16:13
要交税10000元,进项税抵扣完了,要交纳的增值税做主营业务成本吗?
最佳答案

因为增值税是价外税,不能计入主营业务成本的。增值勤税核算过程


1、取得进项税时


借:应交税费-应交增值税-进项税


贷:相关科目


2、销项税


借:相关科目


贷:应交税费-应交增值税-销项税


3、月末时将进项和销项转入未交增值税科目,若该科目余额在贷方表示应纳的增值税,若在借方表示留抵的增值税


借:应交税费-应交增值税-销项税


贷:应交税费-应交增值税-未交增值税


借:应交税费-应交增值税-未交增值税


贷:应交税费-应交增值税-进项税


4、缴纳增值税时


借:应交税费-应交增值税-未交增值税


贷:银行存款

全部回答

增值税是价外税,不能进入成本中,你可以在月末把应交税金的贷方余额做

借 应交税费---应交增值税(转出未交增值税)10000

贷 应交税费---未交增值税 10000

在交税时做

借 应交税费---未交增值税 10000

贷 银行存款 10000

你好 你的问题模棱两可 不太清楚 请详细说说 我再答复你

要交纳的增值税与主营业务成本没有任何关系。

1.本月缴纳上月应交的增值税的分录

借 应交税金-未交增值税 10000

贷 银行存款 10000

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