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关于会计做账的,我想知道:本月增值税进项比销项的多6000元,到月末结转增值税时,会计分录该如何做?

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解决时间 2021-02-13 14:33
以前需要缴税时,我们做:
借:应交税费—转出未缴增值税
贷:应交税费—未缴增值税
现在不需要交,还用结转吗?该怎么写?谢谢~。~???
最佳答案
大致讲一下总体情况:
应交税费-应交增值税,二级科目下共开设九个三级科目,分别是:
1、应交税费-应交增值税(进项税额)
2、应交税费-应交增值税(已交税金)
3、应交税费-应交增值税(减免税额)
4、应交税费-应交增值税(出口递减内销产品应纳税额)
5、应交税费-应交增值税(转出未缴增值税)
以上五个三级科目只能在借方,不能出现在贷方;
6、应交税费-应交增值税(销项税额)
7、应交税费-应交增值税(出口退税)
8、应交税费-应交增值税(进项税额转出)
9、应交税费-应交增值税(转出多缴增值税)
以上四个三级科目只能在贷方,不能出现在借方。
月底,进项税额大于销项税额,需要区分情况对待:
1、进项税额大于销项税额,不进行账务处理,直接作为留抵税额;
2、如果是多预缴的增值税额,则做会计分录:
借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)
月底,如果科目“应交税费-应交增值税”出现贷方余额,会计分录:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)
贷:应交税费-未交增值税
希望能帮助你理解。
全部回答
不用结转
不用结转了
借记“应交税金——未交增值税”,贷记“应交税金——应交增值税(转出多交增值税)”。
如果税务局让冲回,哪只能做进项税转出: 借:原材料等相关科目 贷:应交税费—应交增值税(进项税转出) 进项税发票在180天之内认证申报抵扣。
应交税金-应交增值税的说明 1、如果期末进项大于销项,不须做任何账务处理,此时"应交税金---应交增值税"反应未抵扣完的税额。 2、应交税金--应交增值税--已交税金:反映的是提前预缴的税金。 3、应交税金--应产增值税期末为"贷方"余额时,转入"应交税金--未交增值税"科目。
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