如何计算“增值税纳税申报表”的“应税货物销售额”??特急!!!
答案:4 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-12-03 17:59
- 提问者网友:wodetian
- 2021-12-03 13:26
如何计算“增值税纳税申报表”的“应税货物销售额”??特急!!!
最佳答案
- 五星知识达人网友:轻熟杀无赦
- 2021-12-03 14:22
用含税销售额/(1+税率),如你含税销售额是1000元,你的税率是3%,那么你的应税货物销售额就是:1000/(1+3%)=970.87
全部回答
- 1楼网友:低音帝王
- 2021-12-03 16:34
应税货物销售额=销售额÷(1+税率)。
- 2楼网友:猎心人
- 2021-12-03 15:20
简单来说就是应计增值税的不含税收入
- 3楼网友:你可爱的野爹
- 2021-12-03 14:50
从以上申报表情况看,应该是存在多缴税款1441712.16元。
如果属实的话,正式申报了也没关系,你可以到主管国税机关办税服务厅办理“手工抵缴欠税”业务,也就是说,用你多缴的部分税款抵缴本月应纳税额216317.48元,这样多缴的余额就会减少,以后月份也同样操作,抵缴至多缴税额为零为止。
另:从你的申报表看,还存在两个问题:
一、第3栏“应税劳务销售额”和第2栏“应税货物销售额”数字相同,我想:你可能是多填了一栏吧,如果是销售业务第3栏是不用填的(当然,如果发生了应税劳务业务还是要填的)。
二、第37栏“本期入库查补税额”有数字,那么,在本表第4、11、16栏必然应该反映相应的数字。(相应的附表一也同样要反映)
以上仅供参考
另外,站长团上有产品团购,便宜有保证
如果属实的话,正式申报了也没关系,你可以到主管国税机关办税服务厅办理“手工抵缴欠税”业务,也就是说,用你多缴的部分税款抵缴本月应纳税额216317.48元,这样多缴的余额就会减少,以后月份也同样操作,抵缴至多缴税额为零为止。
另:从你的申报表看,还存在两个问题:
一、第3栏“应税劳务销售额”和第2栏“应税货物销售额”数字相同,我想:你可能是多填了一栏吧,如果是销售业务第3栏是不用填的(当然,如果发生了应税劳务业务还是要填的)。
二、第37栏“本期入库查补税额”有数字,那么,在本表第4、11、16栏必然应该反映相应的数字。(相应的附表一也同样要反映)
以上仅供参考
另外,站长团上有产品团购,便宜有保证
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯