2013年新公司,年底亏损9000,今年所得税年报调增一些项目后依然亏损,调增白条4000,招待费200,计入费
答案:2 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-01-03 17:46
- 提问者网友:饥饿走向夜
- 2021-01-03 12:55
用的固定财产2500,请问怎么做账务处理
最佳答案
- 五星知识达人网友:街头电车
- 2021-01-03 14:26
调增白条4000元不需要做账。
调增招待费200元不需要做账。
记入费用的固定资产2500元,
1、借:固定资产2500
贷:以前年度损益调整2500
2、借:以前年度损益调整XX(2013年应提的折旧)
贷:累计折旧XX
3、借:以前年度损益调整2500-XX
贷:利润分配2500-XX
调增招待费200元不需要做账。
记入费用的固定资产2500元,
1、借:固定资产2500
贷:以前年度损益调整2500
2、借:以前年度损益调整XX(2013年应提的折旧)
贷:累计折旧XX
3、借:以前年度损益调整2500-XX
贷:利润分配2500-XX
全部回答
- 1楼网友:枭雄戏美人
- 2021-01-03 15:42
企业所得税年报招待费扣除按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰这两个数值取小入账,多出的纳税调整。24230.2*0.005=121.15;25007.59*0.6=15004.55。所以前者可以入账,多出的24886.44做纳税调整。交不交税取决于你的利润。附表三账载金额写账面数25007.59
税收金额121.15;
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