虚记一笔赊销商品业务金额为5000元,会计记账要怎么做?
答案:3 悬赏:50 手机版
解决时间 2021-11-09 22:09
- 提问者网友:趣果有间
- 2021-11-09 13:18
虚记一笔赊销商品业务金额为5000元,会计记账要怎么做?
最佳答案
- 五星知识达人网友:夜风逐马
- 2021-11-09 14:09
虚记一笔赊销商品业务金额为5000元,会计记账要如下做:
借:应收账款 5850
贷:主营业务收入 5000
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)850
借:生产成本
贷:库存商品
应收账款(Receivables)应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此,应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认收入的同时,确认应收账款。该账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。
借:应收账款 5850
贷:主营业务收入 5000
贷:应交税费——应交增值税(销项税额)850
借:生产成本
贷:库存商品
应收账款(Receivables)应收账款是指企业在正常的经营过程中因销售商品、产品、提供劳务等业务,应向购买单位收取的款项,包括应由购买单位或接受劳务单位负担的税金、代购买方垫付的各种运杂费等。应收账款是伴随企业的销售行为发生而形成的一项债权。因此,应收账款的确认与收入的确认密切相关。通常在确认收入的同时,确认应收账款。该账户按不同的购货或接受劳务的单位设置明细账户进行明细核算。
全部回答
- 1楼网友:胯下狙击手
- 2021-11-09 16:48
还是挂 其他应收往来款撒,等月底或者以后冲销即可
- 2楼网友:像个废品
- 2021-11-09 15:19
若是以前虚记的话,现在发现,则需要进行冲销掉,分录如下:
借:应收账款 5000(红字)
贷:主营业务收入 5000(红字)
或是直接做相反的分录冲销。
若是你现在决定虚记,那么分录是:
借:应收帐款 5000
贷:主营业务收入 5000追问现在要更正过来是不是应收账款、主营业务收入帐户各要减去5000元?才记帐追答对的,是要减少5000,所以那就是按我第一笔做的分录是做,进行红字冲销或是做相反分录。追问赊销商品一批,计8500元,过账时误记为应收账款账户贷方。记账时是不是在应收帐款账户直接加8500元。我能加你的Q吗?追答不是,应该加上8500+8500
因为你已经记在贷方了,已经减少了8500,那么本来是要在借方有8500的,所以若你只有减一次8500的话,也还只是将原来的冲销平而以,借方还是没有计入到8500。
你可以加我百度HI,(快乐酷宝在路上)有问题你可以给我发链接,我帮你解决。
QQ我很少上的。不好意思!
借:应收账款 5000(红字)
贷:主营业务收入 5000(红字)
或是直接做相反的分录冲销。
若是你现在决定虚记,那么分录是:
借:应收帐款 5000
贷:主营业务收入 5000追问现在要更正过来是不是应收账款、主营业务收入帐户各要减去5000元?才记帐追答对的,是要减少5000,所以那就是按我第一笔做的分录是做,进行红字冲销或是做相反分录。追问赊销商品一批,计8500元,过账时误记为应收账款账户贷方。记账时是不是在应收帐款账户直接加8500元。我能加你的Q吗?追答不是,应该加上8500+8500
因为你已经记在贷方了,已经减少了8500,那么本来是要在借方有8500的,所以若你只有减一次8500的话,也还只是将原来的冲销平而以,借方还是没有计入到8500。
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