某企业出售一台08年12月以前购买的设备,取得价款10000增值税17%。该设备原值50000已提折旧35000.分录怎么做
09年以前的按4%减半征收
某企业出售一台08年12月以前购买的设备,取得价款10000增值税17%。该设备原值50000已提折旧35000.分录怎么
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解决时间 2021-03-14 16:51
- 提问者网友:未信
- 2021-03-14 07:01
最佳答案
- 五星知识达人网友:神鬼未生
- 2021-03-14 07:34
1、将出售固定资产转入清理时:
借:固定资产清理 10000
累计折旧 35000
固定资产减值准备 5000
贷:固定资产 50000
2、收回出售固定资产的价款时:
借:银行存款 11700
贷:固定资产清理 10000
应交税费—应交增值税 1700
3、计算销售该固定资产应交纳的营业税:
借:固定资产清理 468
贷:应交税费—应交营业税 468
4、结转出售固定资产实现的利得:(未计提减值准备的情况下)
借:固定资产清理 2832
贷:营业外收入—非流动资产处置利得 2832
借:固定资产清理 10000
累计折旧 35000
固定资产减值准备 5000
贷:固定资产 50000
2、收回出售固定资产的价款时:
借:银行存款 11700
贷:固定资产清理 10000
应交税费—应交增值税 1700
3、计算销售该固定资产应交纳的营业税:
借:固定资产清理 468
贷:应交税费—应交营业税 468
4、结转出售固定资产实现的利得:(未计提减值准备的情况下)
借:固定资产清理 2832
贷:营业外收入—非流动资产处置利得 2832
全部回答
- 1楼网友:行雁书
- 2021-03-14 08:57
先转入固定资产清理:
借:固清1.5 累折3.5 贷:固定资产5
出售收款:借:银存1 贷:应交税费-应交增值税销项 0.0192(=10000/(1+4%)*4%/2)固清0.98
结转:借:营业外支出0.52 贷:固清0。52
同时看到楼上的处理:首先销售设备,不属于营业税范围,何来营业税
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