用友里发现上一年度的本月结转时(本年利润结转到未分配利润)借贷方向做错,本年度应该怎么调账
答案:2 悬赏:60 手机版
解决时间 2021-03-05 23:51
- 提问者网友:最美的风景
- 2021-03-05 00:08
应该是贷:本年利润(黑字) 贷:未分配利润(红字) 实际做成了:借:本年利润(黑字) 贷:未分配利润(黑字) 但是生成的UFO损益表里的数据都是正确的,只有总账里的发生额 及余额表里的不对,用过红冲的方法, 不能用,因为红冲后UFO报表里的数据跟总账余额表中的数据不符,求高手指点!
最佳答案
- 五星知识达人网友:北城痞子
- 2021-03-05 01:30
从你的分录看,你应该是本年利润出现亏损,即借方余额
所以你想结转到未分配利润去,
现在本年利润做成了借方,那么不仅没有将亏损额转入未分配利润,还虚增了利润转进未分配利润里。
这种处理,本年利润里会有余额,并且是借方的,并且大于实际的余额。
现在你要纠正,那么首先需要反结账
反结账后再找到对应错误的凭证,做生成冲销凭证
然后再做一笔正确的,记账,最后再结账就行了。
记住一点,结转后本年利润无余额。
所以你想结转到未分配利润去,
现在本年利润做成了借方,那么不仅没有将亏损额转入未分配利润,还虚增了利润转进未分配利润里。
这种处理,本年利润里会有余额,并且是借方的,并且大于实际的余额。
现在你要纠正,那么首先需要反结账
反结账后再找到对应错误的凭证,做生成冲销凭证
然后再做一笔正确的,记账,最后再结账就行了。
记住一点,结转后本年利润无余额。
全部回答
- 1楼网友:第四晚心情
- 2021-03-05 02:17
1. 我不认为你说的应该做的分录是正确的,那样借贷是平的么?在系统中能保存上真的很奇怪
2. 应该检查一下你总账的取数公式。
3. 检查是否凭证已复核、记账
我要举报
如以上问答信息为低俗、色情、不良、暴力、侵权、涉及违法等信息,可以点下面链接进行举报!
大家都在看
推荐资讯